你好!1借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 2,借管理費用-工資,主營業(yè)務成本-工資 貸應付職工薪酬
老師您好:我公司和b公司簽的技術服務合同 我公司員工到b公司做技術指導 然后對方支付給我們服務費,我公司收到后 再全額發(fā)給員工 這個怎么做賬呢老師 是計入出差補貼還是工資呢
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營范圍有網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;數(shù)據(jù)處理服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務; 信息技術咨詢服務;信息系統(tǒng)集成服務;專業(yè)設計服務;物聯(lián)網(wǎng)技術服務,網(wǎng)絡技術服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個咨詢服務的項目,有做了收入確認,但是有主營業(yè)務收入,沒有主營業(yè)務成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費用全入研發(fā)費用了,現(xiàn)在沒有自營業(yè)務收入匹配呀怎么辦
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,咨詢您一下,我們5月份新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一、當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了研發(fā)相關服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢??
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,怎么做收入和成本的賬務處理呢?
公司月底都要注意一下銷售額? 為什么注意銷售額?關注銷售額哪塊?
老師,麻煩問一下,我們公司是剛成立,然后以老板個人名義貸了100萬,用于公司經(jīng)營,現(xiàn)在賬上有錢了就直接還老板了30萬,這個該怎么做呀?這樣可以嗎?我不太明白了
老師個人500元那個支出是哪個政策 謝謝
老師,我公司是剛成立的小規(guī)模納稅人 在哪里可以看增值稅 附加稅 是月度申報還是季度申報?
老師請問自然人電子稅務局網(wǎng)頁版還有這么多人需要填離職怎么弄?人員信息采集里面又沒有他們
請問別人代繳車船稅,報銷沒有300的沒有附件怎么辦
老師,物業(yè)警亭的交的網(wǎng)費開的個人抬頭,能不能在公司報銷?
老師 更換法人需要公示嗎?
老師,我們做光伏的,廠家給我們發(fā)了光伏板,我們把這些光伏板一家一家的送過去,這產(chǎn)生的裝卸費和運輸費可以算做成本么,可以的話應該計入什么科目
股權轉(zhuǎn)讓時,自然人電子稅務局 企業(yè)轉(zhuǎn)讓時凈資產(chǎn)公允價值怎么填 轉(zhuǎn)讓時企業(yè)賬面凈資產(chǎn)怎么填
款是5.24號已經(jīng)打過來了
還需要寫應收賬款嗎?
你好!寫銀行存款就好
B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務費,稅務局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點是6%還是1%呢?
你好!小規(guī)模是1%的稅率
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,1.怎么做收入和成本的賬務處理呢?2.還有月末怎么計提工資薪金呢計提工資薪金的賬務處理怎么做呢 3.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務費,稅務局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點是6%還是1%呢?
你好!上面3個問題都回復了啊
2,借管理費用-工資,主營業(yè)務成本-工資 貸應付職工薪酬,這里面管理費用指的是什么?一共就四個人員了工資沒有別的成本了
老師,謝謝您,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本呢
你好!借本年利潤 貸主營業(yè)務成本。 做服務的,基本上就是人工成本占最大比例
2,借管理費用-工資,主營業(yè)務成本-工資 貸應付職工薪酬,這里面管理費用指的是什么?一共就四個人員了工資沒有別的成本了, 老師您說的,管理費用工資,填什么數(shù)據(jù)呢?主營業(yè)務成本工資又填什么數(shù)據(jù)呢?目前公司所有成本支出就是是個員工工資和五險一金了,
你好!比如1個人做管理人員,其他3個做成本
都計入管理費用,工資薪金呢?不做成本
你好!4個員工,一個做管理費,3個做成本
目前就4個人的工資,就是普通研發(fā)人員也不是管理層,他們的工資薪金五險一金,我在月末計提工資時都計入到管理費用工資薪金了,1.這樣操作可以嗎?2.所以目前沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)了,成本沒有的話,不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
你好!可以操作是沒問題
你好!1借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 2借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬等。 3借管理費用-工資,主營業(yè)務成本-工資 貸應付職工薪酬 4這個是1%的稅率 5不涉及
你好!有其他問題嗎?
老師我看您發(fā)的這個,如果員工工資和五險一金我都計入管理費用工資薪金了,那第2的會計分錄還有嗎?另外3的會計分錄是不是就把主營業(yè)務成本工資刪除去掉了?只留下管理費用工資了?
你好!沒有了。 是的,就是你理解的這樣