你好,可以的??梢匀胫鳡I業(yè)務成本-運費等。
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網(wǎng),也給國家電網(wǎng)開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現(xiàn)在的賬應該怎么做?請老師指點
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網(wǎng),也給國家電網(wǎng)開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現(xiàn)在的賬應該怎么做?請老師指點
老師,最近光伏廠家聯(lián)系要給我們裝設備,意思每個月我們付二十幾萬,五年后這個設備以一塊錢轉(zhuǎn)讓給我們,平時開的電費票,這個設備可以用三十年,那這個我們怎么做賬合適。
老師,我們的貨,是供應商質(zhì)量發(fā)貨給我們的客戶,然后客戶退貨了,退貨的運費是廠家代我們付了,然后廠家開了張運費發(fā)票給我們,那這個發(fā)票,我要怎么做會計科目,按理應該和產(chǎn)品一起做成本,可是產(chǎn)品退貨了,就沒有開產(chǎn)品發(fā)票
老師,我剛剛?cè)肼氁患壹已b公司,主營是做定制家具的。定制家具這塊我們老板是加盟了一個品牌。如果客戶家里軟裝硬裝全部給我們做也可以。 除定制家具外,裝修一套房子里面的其他項目都是請我們合作商做的,按照工程進度找我們結(jié)款項。我怎么設置我們公司的會計科目?和裝飾公司會計分錄有哪些?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
這些費用一趟兩百 一個月有大幾千的支出,不同人的,都是以微信轉(zhuǎn)賬可以么,微信轉(zhuǎn)賬的話需要什么原始憑證么
你好,這些是你們公司的員工嗎
不是 都是之前叫的貨拉拉 但是因為平臺抽成問題 他們就直接關(guān)掉平臺 我們私下聯(lián)系的
他們也不只是給我們公司服務
你好,這樣子的話你沒有發(fā)票很難稅前扣除的,而且嚴格說起來你需要給他們代扣代繳稅金。
有收據(jù)和微信轉(zhuǎn)賬電子憑證?
有這些也不行么
你好這些不行的。稅務局這邊肯定是過不了的。
稅局說的是有微信轉(zhuǎn)賬電子憑證 也可以證明此交易的,還是說他只能證明有真實業(yè)務,但依舊不能稅前扣除和要代繳稅金
你好,是的,只能證明有這筆交易,但是它仍然需要代扣代繳個稅。
代扣代繳的話需要怎么操作 是超過多少金額就要代繳么 不代繳會發(fā)生稅金罰款么
你好,這種一般按照勞務來申報 。你如果沒有代扣代繳,稅務局是可以罰款的。