_銷售店是按照銷售商品來填寫13%稅率。
你好,我司開銷項票品名開的是加工費,我申報稅時增值稅納稅申報表附列資料(表一)(本期銷售情況明細(xì))我應(yīng)該填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是在13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄填寫
老師好,一般納稅物流運輸公司有銷售13%的貨物,申報表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是填到第二行13%稅率的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師 機(jī)器人奶茶開了13%發(fā)票,申報增值稅是填第一欄13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是第二欄13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
銷售機(jī)動車,開具機(jī)動車發(fā)票,增值稅申報表是13%的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是13%的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
我公司是運輸企業(yè),銷售使用過的車輛,填寫納稅申報表時,是填寫13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)合適?
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進(jìn)項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進(jìn)項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進(jìn)項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關(guān)資料