你好,賬上做收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后正常申報(bào)。
老師,我之前問過(guò)關(guān)于我將沒有開票的收入都做成了預(yù)收賬款,但是我在申報(bào)的時(shí)候又需要申報(bào)成無(wú)票收入,這是不是有點(diǎn)奇怪 我做了預(yù)收但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊,那我這邊又繳納了增值稅,那我報(bào)表不就是沒平
老師,請(qǐng)問開了發(fā)票是不是就要,全額申報(bào)增值稅啊。因?yàn)槲覀兪亲雠嘤?xùn)的,一般都是先確認(rèn)預(yù)收款
老師我們的情況是這樣,今年7月申請(qǐng)為一般納稅人。還沒有開過(guò)票也沒有認(rèn)證勾選過(guò)。。我們現(xiàn)在有發(fā)出貨物也收到款,但是還沒有開票,想說(shuō)分錄怎么做最好。是先掛預(yù)收,開票再確認(rèn)收入。還是先確認(rèn)收入做無(wú)票收入,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng),。我們只有一套賬。不分內(nèi)外
老師請(qǐng)教一下,我們公司收了一般預(yù)收款,但是沒有開票,想先做一部分無(wú)票收入申報(bào)。那是不是賬務(wù)處理也要將預(yù)收款確認(rèn)為銷售收入?還是只申報(bào)納稅就行?
老師,我根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的完成進(jìn)度,預(yù)估確認(rèn)收入,但是還沒開票,我想申報(bào)無(wú)票收入,繳納稅款。那到期需要開票回錢時(shí),那個(gè)稅款怎么處理?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?