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幼兒園的賬,原本收入應(yīng)該計(jì)入收入科目,成本計(jì)入成本科目,結(jié)果之前的會(huì)計(jì)全部計(jì)到了其他應(yīng)付款上的,收入在其他應(yīng)付款的貸方,成本在其他應(yīng)款的貸方為負(fù)數(shù),這種怎么把其他應(yīng)付款調(diào)回到收入和成本科目中

2021-07-02 06:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 06:37

你這個(gè)好調(diào)整,把記入其他應(yīng)付款的數(shù)收入和成本的數(shù)從相反的方向轉(zhuǎn)出來記入到相應(yīng)的成本和收入里面去。

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快賬用戶9357 追問 2021-07-02 06:59

比入收入300現(xiàn)在在去他應(yīng)付款的貸方,成本為300現(xiàn)在在其他應(yīng)付款的貸方為負(fù)數(shù),-300,怎么轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-02 07:10

借:其他應(yīng)付款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9357 追問 2021-07-02 07:11

那成本,其他應(yīng)付款計(jì)的負(fù)數(shù)怎么轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-02 07:12

借:成本 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶9357 追問 2021-07-02 07:14

是借:成本-300貸其他應(yīng)付款-300還是正數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-02 07:15

不寫負(fù)數(shù)按照正數(shù)寫就可以的

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快賬用戶9357 追問 2021-07-02 07:33

但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表上不平

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齊紅老師 解答 2021-07-02 07:35

憑證是平的 資產(chǎn)負(fù)債表就沒問題啊

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快賬用戶9357 追問 2021-07-02 08:27

就是牽扯到其他應(yīng)付款上科目負(fù)數(shù),到治的不平

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齊紅老師 解答 2021-07-02 08:29

不肯能啊,你這個(gè)分錄是平的,自然而然也該是平的

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你這個(gè)好調(diào)整,把記入其他應(yīng)付款的數(shù)收入和成本的數(shù)從相反的方向轉(zhuǎn)出來記入到相應(yīng)的成本和收入里面去。
2021-07-02
同學(xué)你好,一般情況下,把原分錄紅沖,再按正確的分錄做憑證就行了。
2021-07-01
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-11-18
你好!先把錯(cuò)誤的沖紅,然后再按照正確的做分錄就可以!
2022-06-15
同學(xué)你好,這個(gè)建議你直接咨詢被審計(jì)單位,原則上他可以放入任何一個(gè)科目,而別人是不會(huì)知道的
2021-12-04
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