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幼兒園的賬,本身支出要計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,收入計(jì)入收入科目,結(jié)果都計(jì)入到了其他應(yīng)付款科目了,這怎么調(diào)賬

2021-07-01 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-01 21:25

同學(xué)你好,一般情況下,把原分錄紅沖,再按正確的分錄做憑證就行了。

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快賬用戶9534 追問 2021-07-01 21:27

但是這是接過來的賬,沒法沖紅了,怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:31

同學(xué)你好,這種情況下,建議把其他應(yīng)付款余額結(jié)轉(zhuǎn)了就行了。借:其他應(yīng)付款,貸:其他收入。原來的就不用管了。

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快賬用戶9534 追問 2021-07-01 21:41

但是其他應(yīng)付款還有一部分余額在貸方而且為負(fù)數(shù)

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快賬用戶9534 追問 2021-07-01 21:43

借:其他應(yīng)付款貸收入,那收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么記賬啊

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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:55

同學(xué)你好,如果是在貸方負(fù)數(shù)的話,借:其他費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。收入成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:其他收入等科目,貸:本年盈余。借:本年盈余,貸:其他費(fèi)用等科目。

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快賬用戶9534 追問 2021-07-01 21:57

不用把收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)中嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:17

同學(xué)你好,如果使用的是民非會(huì)計(jì)制度的話,是要結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)里的。

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快賬用戶9534 追問 2021-07-01 22:23

現(xiàn)在比如說成本300,現(xiàn)在計(jì)到了其他應(yīng)付款貸方-300,轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)活動(dòng)成本里,怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:26

同學(xué)你好,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,300,貸:其他應(yīng)付款,300。

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快賬用戶9534 追問 2021-07-01 22:50

那收入在,現(xiàn)在計(jì)到其他應(yīng)付款里貸方科目300,怎么調(diào)到收入里,上面的成本是負(fù)數(shù),也這么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:54

同學(xué)你好,現(xiàn)在計(jì)到其他應(yīng)付款了,其他應(yīng)付款就平了,不需要再調(diào)整到收入里了。如果成本是負(fù)數(shù)的話,也這樣調(diào)整的。

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快賬用戶9534 追問 2021-07-01 22:56

主要是現(xiàn)在不平啊

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:58

同學(xué)你好,怎么不平了,麻煩你再描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

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快賬用戶9534 追問 2021-07-02 06:32

我的意思就是,他的科目用錯(cuò)了,想把他調(diào)整回來

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齊紅老師 解答 2021-07-02 07:33

同學(xué)你好,是的,調(diào)整回來的分錄,借,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸,其他應(yīng)付款。

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同學(xué)你好,一般情況下,把原分錄紅沖,再按正確的分錄做憑證就行了。
2021-07-01
你這個(gè)好調(diào)整,把記入其他應(yīng)付款的數(shù)收入和成本的數(shù)從相反的方向轉(zhuǎn)出來記入到相應(yīng)的成本和收入里面去。
2021-07-02
你好,民辦非盈利幼兒園可以計(jì)入籌資費(fèi)用
2020-10-12
你好,同學(xué)。 你這兩項(xiàng)都是屬于收入類 借,以前年度盈余調(diào)整 財(cái)政撥款收入 借,以前年度盈余調(diào)整 其他收入 借,其他應(yīng)付款 貸,以前年度盈余調(diào)整
2020-10-26
你好?;锸橙〉玫腻X,是收入。然后您支付給供應(yīng)商的計(jì)入成本。
2023-04-18
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