同學(xué)你好 是什么會計(jì)科目呢
跨年的分錄寫錯(cuò)了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
老師您好!之前有一筆分錄記錯(cuò)了,將預(yù)提成本轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中少記了一個(gè)0,等于是去年利潤減少了,今年調(diào)整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調(diào)整科目中了,現(xiàn)在借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個(gè)期末如何調(diào)整呢?利潤又如何分配?
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
老師 非營利組織 去年的賬本來應(yīng)計(jì)入損益科目 結(jié)果記成了其他應(yīng)付款,今天要是調(diào)整賬怎么調(diào)整呀
老師,非營利組織剛發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬科目寫錯(cuò)了,借方業(yè)務(wù)活動(dòng)成本1萬,貸方提供服務(wù)收入,貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款的?!,F(xiàn)在怎么調(diào)整?
投資分紅申報(bào)個(gè)稅,a代收,納稅人用a還是b申報(bào)啊
開出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票收到的錢計(jì)收入還是費(fèi)用
老師,我們是,小規(guī)模納稅人。二季度沒有開發(fā)票,但是想交一些增值稅款。增值稅申報(bào)表那應(yīng)該怎么填?那填在哪一欄次呢?
面試者來我公司應(yīng)聘,機(jī)票費(fèi)住宿費(fèi),我們公司車,但是這個(gè)人最終沒有入職,這個(gè)費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我們小規(guī)模2024年開租賃發(fā)票6萬,交過印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開具6萬租賃發(fā)票,這6萬是不是就不需要在交印花稅了
老師,我們是主營共享充電樁企業(yè),老板免費(fèi)送了很多充電卡給大客戶,該如何做賬啊
勾√確定問題認(rèn)證問題
去年8月出口一臺設(shè)備:前兩張是去年做的增值稅申報(bào),最后一張是我現(xiàn)在要申請的退稅額,我要怎么填本期的增值稅表呢?
老師1、公司一個(gè)人都沒有,是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)?2、還有如果只有人發(fā)工資,木有人買社保,會有什么風(fēng)險(xiǎn)。比如兼職人。3、公司全年沒有收入也沒有多少費(fèi)用和成本入賬。會有什么風(fēng)險(xiǎn)不?確實(shí)也是業(yè)務(wù)難做。
公司的固定資產(chǎn)一般怎么判定?
幼兒園伙食費(fèi) 現(xiàn)在收到讓記提供收入-限定性-伙食費(fèi) 支出是成本 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-限定性-伙食費(fèi) 之前是代收代付 其他應(yīng)付款-伙食費(fèi),現(xiàn)在讓調(diào)整
同學(xué)你好 伙食費(fèi)就是計(jì)入限定性支出 收到的 借其他應(yīng)付款伙食費(fèi) 貸限定性收入 借限定性支出伙食費(fèi) 貸銀行存款
之前用的其他應(yīng)付款但是要調(diào)整 去年的年底其他應(yīng)付款的貸方余額有16258.1怎么調(diào)整呀
做上面的分錄 上面給你了
我要是今年的業(yè)務(wù)這樣做是可以的 我需要調(diào)整是去年的 其他應(yīng)付款的伙食費(fèi)余額
去年的也是做上面的分錄
這樣去年的收入就到本年了不符合規(guī)定吧
你可以做到非限定性凈資產(chǎn)
我試著做來 但是資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)跟業(yè)務(wù)活動(dòng)表中凈資產(chǎn)變動(dòng)額不符,差額就是調(diào)的這個(gè)金額
對的 跨年調(diào)整就是有差額的
到時(shí)候跟審計(jì)人員做個(gè)說明就可以了嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
嗯好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝