那個不需要再交印花稅
小規(guī)模納稅人一年開票不能超過500萬。19年12月在稅局代開了57萬的專票 20年1月份對方要求重開。就開具了紅字發(fā)票后又重開了,請問這57萬算是2020年已開了57萬嗎?
老師。你好,我們是小規(guī)模醫(yī)療行業(yè),增值稅都是免稅的。0是5月份開了一個124000元的租賃發(fā)票,三季度合計收入98萬多,就開具的租賃發(fā)票我們要不要單獨交稅?
老師我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局沒有核定印花稅,也一直沒交,開業(yè)兩年了,開票都是房屋租賃和設(shè)備租賃,現(xiàn)在要是補交,怎么補交?稅率是多少?有優(yōu)惠政策嗎?謝謝
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發(fā)生過,對應(yīng)的這次印花稅申報過了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
老師,去年有個小規(guī)模酒店簽的合同230萬,開的5個點不動產(chǎn)租賃專票,但實際提供的是住宿服務(wù),我當時按購銷買賣合同230萬的萬分之三申報了印花稅,是不是報錯了呢?
你填寫的購方信息與稅務(wù)登記信息不一致,請核對。
老師財務(wù)軟件怎么下載
老師好,請問一下公司內(nèi)部帳做購進的時候,進項稅額是單獨做帳還是直接計入貨物里面?還有銷售時,銷項稅額怎么處理,是計入主營業(yè)務(wù)收入,還是單獨做銷項?關(guān)于內(nèi)帳的進項和銷項,究竟怎么處理好?請老師指點一下。
老師,地址變更,在工商變更之后,需要多少天內(nèi)完成稅務(wù)變更,這個有期限嗎
一般納稅人利潤不超過300萬的,稅率是多少?
招待費專票進項轉(zhuǎn)出在哪一欄填寫
個體工商戶 收款人是個人還是公司 他可否開具發(fā)票
企業(yè)所得稅和那個增值稅沖突么,填的那個利潤表對企業(yè)所得稅有影響么
老師您好。A公司與B公司25年投資成立C公司,C公司注冊資本為500萬元,A公司占比60%,已實繳100萬元,,B公司占比40%,已實繳67萬元。截至25年6月30日,C公司凈利潤為-2,206,805.22。A的合并抵消分錄是什么
你好,1,1000萬票能開嗎?2,這1000萬如果已入賬,問:如何再轉(zhuǎn)出?以什么方式轉(zhuǎn)?
老師,我們收到信息技術(shù)服務(wù)-軟件開發(fā)服務(wù)費,需要交印花稅嗎?選擇買賣合同稅目可以嗎
那個按技術(shù)合同交印花稅
好的,老師,那塑料制品*旅游廁所改造提升是按買賣合同還是承攬合同呀,我們還沒承攬稅目認定
你開的那個稅目有問題,塑料制品是銷售貨物,旅游廁所改造提升是建筑服務(wù)
那怎么辦,沖掉發(fā)票重新開具一下嗎?
旅游廁所改造提升,是公司A讓我們公司做,但是我們就又讓公司B來做了
旅游廁所改造提升是開建筑服務(wù)。
好的,那我5月份開的發(fā)票,增值稅已經(jīng)申報了但是還沒有繳費,這個怎么操作, 現(xiàn)在沖紅重開嗎?重新申報增值稅把這個金額減掉
對方?jīng)]說就不管他,你們正常做賬和申報增值稅就行
好的,那我就按買賣合同申報嗎?還是什么稅目呢,我們還沒采集過建設(shè)工程合同
按你們簽訂的合同內(nèi)容采集