可以直接填寫在主表第一欄
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯了票不含稅100萬 稅率一欄應(yīng)該開免稅 但是開成了3個點的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報呢 報表那一欄 我應(yīng)該怎么填寫 填寫多少呢
老師個體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人本季度開出的是普票,納稅申報表里金額應(yīng)該填在哪一欄里(是增苐二欄增值稅不含稅銷售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發(fā)票銷售額欄)
老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開票超過45了,那么我報增值稅的時候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債合計+所有者權(quán)益合計相加,不等于負(fù)債表最后一行負(fù)債和所有者權(quán)益合計數(shù),是因為之前會計調(diào)賬引起的么?怎么看是否是調(diào)賬調(diào)賬引起的呢?
老師好,家用電器的編碼是多少
老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到發(fā)票,是計入營業(yè)成本科目還是以前年度損益調(diào)整
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款,入營業(yè)外收入?還是沖所得稅費(fèi)用?
老師,我們公司的制度是考上中級職稱一次性獎勵2萬元,這個2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?
老師我們企業(yè)是假肢生產(chǎn)企業(yè) 然后企業(yè)所得稅全免呢 現(xiàn)在是不是不讓填寫呢
老師好,其他權(quán)益工具,公允價值上升部分,為啥屬于利得?不是記入其他綜合收益嗎?
老師好,當(dāng)季度開票金額16萬,稅額咋做啊,不需要繳納增值稅
老師您好,請問收到國外客戶的預(yù)付貨款和報關(guān)發(fā)貨后收到國外客戶付的尾款的會計分錄分別怎么寫?借銀行存款