你好,當(dāng)月的利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 利息收入分錄是, 借:銀行存款 ??, 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,貸:本年利潤(rùn)
利息收入,和支出怎么做分錄。 最后又怎么結(jié)轉(zhuǎn) 麻煩老師寫下完整的分錄
當(dāng)月的利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么 用的話怎么處理麻煩老師說一下分錄
老師 請(qǐng)問月末把收入,費(fèi)用等轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)里,那本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師詳細(xì)解答一下
老師麻煩問下我們年末的利潤(rùn)是虧損怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)呢?還有結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)以后還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益么?
(手工記賬)當(dāng)月收到利息時(shí) 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(借方紅字) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)利息時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(貸方紅字) 這樣的會(huì)計(jì)分錄正確嘛?年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候還要如何賬務(wù)處理?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢