第二個(gè)分錄不對,應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息,貸本年利潤

老師手工做賬銀行結(jié)息借 銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入,還有期末損益結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入貸本年利潤對嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對嗎?
老師好,收到銀行利息:借銀存,借財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,負(fù)數(shù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,用借財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,正數(shù),貸:本年利潤,這樣對嗎?
(手工記賬)當(dāng)月收到利息時(shí) 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(借方紅字) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)利息時(shí) 借:本年利潤 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(貸方紅字) 這樣的會(huì)計(jì)分錄正確嘛?年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候還要如何賬務(wù)處理?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?

