你好,一般損益結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤,在年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

老師,請問月末結(jié)轉(zhuǎn),借收入,貸,成本,費(fèi)用,貸本年利潤。是不是就結(jié)束了?還需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
當(dāng)月的利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么 用的話怎么處理麻煩老師說一下分錄
老師 請問月末把收入,費(fèi)用等轉(zhuǎn)入本年利潤里,那本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師詳細(xì)解答一下
老師,短期理財,有投資收益,月末,把投資收益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,不在年末,也需要把這部分票最終從本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎
老師,麻煩寫一下利潤結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,我現(xiàn)在只會借:收入,貸:本年利潤,借:本年利潤,貸:成本,只會到這一步的老師,下面的那些盈余公積 啊等等我就不會了,麻煩老師了
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個點(diǎn)和6個點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進(jìn)項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,那到時候未分配利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,還有所說的提取盈余公積又是什么又是怎么做分錄的?麻煩老師詳細(xì)解答
你好,你們是上市公司嗎
如果不是,通常小企業(yè)不提取這些盈余公積的
提取法定盈余公積的會計分錄為:1、計提時:借:利潤分配——提取法定盈余公積,貸:盈余公積——法定盈余公積;2、結(jié)轉(zhuǎn)時:借:利潤分配——未分配利潤,貸:利潤分配——提取法定盈余公積。 提取任意盈余公積: 借:利潤分配-提取任意盈余公積;貸:盈余公積-任意盈余公積。 提取公益金 :借:利潤分配-提取公益金(提取比例為5%至10%);貸:盈余公積-公益金。
老師我們不是上市公司 你的意思也就是說不是上市公司到年底只需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就完事了嗎?那掙得錢是不是都在利潤分配中顯示了呀,那如果年底股東分錢的時候分錄怎么寫呢?
分配時 借利潤分配 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤 貸銀行存款 個稅