你好: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出

利息收入,和支出怎么做分錄。 最后又怎么結(jié)轉(zhuǎn) 麻煩老師寫(xiě)下完整的分錄
當(dāng)月的利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么 用的話怎么處理麻煩老師說(shuō)一下分錄
請(qǐng)問(wèn)老師 利息收入和支出的分錄怎么做
民非企業(yè),的利息收入和支出,怎么做會(huì)計(jì)分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?在業(yè)務(wù)活動(dòng)表怎么填寫(xiě)?
老師怎么計(jì)提和支付利息麻煩寫(xiě)下分錄??
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個(gè)柜臺(tái)為個(gè)人承包,盈虧與公司無(wú)關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái),支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡(jiǎn)便?
賬上未分配利潤(rùn)很多,但實(shí)際賬上沒(méi)有這么多錢(qián),正常嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下員工入職體檢報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤(rùn),公司實(shí)繳110萬(wàn),認(rèn)繳500萬(wàn),現(xiàn)在想減資到100萬(wàn),可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)租賃發(fā)票,我們是2個(gè)月一開(kāi),提前15天開(kāi)具,對(duì)方支付租金?,F(xiàn)在是要開(kāi)11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開(kāi)具發(fā)票,我是開(kāi)11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開(kāi)1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開(kāi)11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車(chē),費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的話,稅款是48000*20%對(duì)嗎?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_(kāi)始做賬
個(gè)體戶外賣(mài)平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢


老師 我登總賬的時(shí)候怎么記呢 是只記發(fā)生額還是記差額
你好: 總賬只登記差額。
老師 填利潤(rùn)表是 也是填差額嗎
你好: 利潤(rùn)表是也是差額。在附注中會(huì)列示具體的利息收入,利息支出明細(xì)。
老師? 在總賬中 怎么提現(xiàn)借方貸方收入或支出 和結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別? ?我經(jīng)?;煜? ?
你好: 在總賬賬簿中,只看到發(fā)生額。 在明細(xì)賬中,可以看到財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出或收入的明細(xì)。 填憑證時(shí),也填寫(xiě)二級(jí)明細(xì)。
如果在收到利息收入的時(shí)候用紅字表示 在總賬里能不能看出費(fèi)用和結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別 在看明細(xì)賬的情況下
我編利潤(rùn)表總是錯(cuò)在這里
你好: 在看明細(xì)表的時(shí)候,直接可以看出來(lái)利息收入在借方的負(fù)數(shù)。 明細(xì)表可以具體到財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。
謝謝老師
你好: 加油,給個(gè)好評(píng)喲~