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老師,你好!請問下我們是建筑業(yè)的,剛開始建設單位先打款進來我們會計做了預收賬款,后來把工程款發(fā)票開給對方,那會計分錄怎么做呢?

2021-07-01 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-01 12:25

您好 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶9087 追問 2021-07-01 12:49

不是預收賬款增加再貸方嗎?我理解錯了,現(xiàn)在不是收預收工程款,而是在沖減預收款吧

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齊紅老師 解答 2021-07-01 12:50

是的?是在沖減預收款

頭像
快賬用戶9087 追問 2021-07-01 13:50

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-01 13:57

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您好 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-07-01
你這里是讓對方開具發(fā)票過來作為你的成本處理,然后根據(jù)成本支付出去處理。
2020-01-03
問題:老師我們是工程監(jiān)理公司,收到業(yè)主的工程款之后,我們要收取管理費然后再撥給建筑單位,請問一下我們給建筑方撥出去是直接對方開票過來然后我們對公轉(zhuǎn)給他們嗎?請問這個過程會涉及到哪些稅?分錄怎么做呀? 解答:你好,親愛的同學,這個款讓對方開發(fā)票給你們,然后你們對公轉(zhuǎn)賬。這個稅的話就涉及到增值稅,附加稅及企業(yè)所得稅、個稅等,一會兒發(fā)分錄給你
2021-04-28
同學你好 借庫存商品 借進項 貸預付賬款
2020-09-21
你好? ? ? ? ?你開金融服務*利息收入 這樣來開票。? 借銀行存款貸其他業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅? ?
2021-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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