借固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款,讓對方給你開發(fā)票,你們過戶。
老師你好,我公司給甲方開具的工程發(fā)票,甲方?jīng)]給現(xiàn)金,以房產(chǎn)抵頂,這個我怎么清我的應(yīng)收款呢?用什么做為憑證附件。我們將此房產(chǎn)在抵給別人,都需要繳納什么稅嗎?
請問老師我們是建筑工程施工單位,甲方欠我們的工程款用房子抵債怎么做會計分錄呢
你好,老師。我們施工企業(yè),甲方住建局用房產(chǎn)給我們頂工程款,我正常給甲方住建局開發(fā)票。請問房產(chǎn)過戶后我怎么做會計分錄
甲方房地產(chǎn)企業(yè),直接在我們應(yīng)收工程款里面扣掉我們施工用的水電費,怎么寫分錄。甲方?jīng)]有開發(fā)票給我們
老師您好 我們是建筑公司,乙方資質(zhì)不夠掛靠到我們公司與甲方簽訂的工程施工合同,甲方把施工款打到我們賬戶上我們給甲方開發(fā)票,扣除相應(yīng)的費用然后轉(zhuǎn)給乙方,我們是建議計稅的,正常開出去3%的發(fā)票就應(yīng)該交百分之三的稅,但是我之前的會計告訴我,乙方有分包的項目所以增值稅不用交了,老師我不懂,麻煩你告訴我為什么有分包的項目,我們就不用交增值稅了?
老師好,上繳總公司以前年度利潤怎么做賬?
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應(yīng)交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應(yīng)收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習(xí)題中受托加工存貨不應(yīng)計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
讓房產(chǎn)所有人給我們開發(fā)票么?
對的,是的,是這么做的
需要簽什么協(xié)議么
就是簽訂一個銷售房屋的協(xié)議,然后里面付款方式以欠款抵扣就行。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。