同學(xué)你好:你需要開具紅字發(fā)票信息單,退回發(fā)票前將發(fā)票復(fù)印,和信息單一起粘貼在憑證后。
請問老師,購買方把沒有認證的發(fā)票退回來要求銷售方紅沖,那么銷售方開具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購買方嗎?
已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票對方需開具紅字要把抵扣聯(lián)退回對方嗎?那做賬的附件單據(jù)不就沒有了?
老師我方開出的專票,金額開錯對方?jīng)]有認證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對方交不會抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師你好,已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票,需方需要紅沖,我需要把發(fā)票退回給他嗎?記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)?
未認證的跨月發(fā)票開具紅字發(fā)票,只需把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退給供應(yīng)商,供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)不需要再給我方了吧?
個體,銷售收入不到三十萬,速達軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫嗎,借應(yīng)交銷項稅,貸營業(yè)外收入
請問老師,我們有兩個公司,一個法人是老板,一個法人是老板娘,現(xiàn)在有一批貨物進價700,老板娘賣給老板720,這樣子超做可以嗎?
老師好,我想咨詢一個問題,單位給對方開的收據(jù),收到履約保證金,用的是,1-單位往來自制憑證,對吧,一式三份?2-第一聯(lián)收據(jù)給對方?3-左下角蓋財務(wù)章嗎?4-右邊數(shù)量是1,金額用填嗎?填小寫金額嗎?可是下面有填寫大寫和小寫的地方啊,那數(shù)量后面的金額可以不填嗎
請問這個負債能點進去明細后邊清償填上嗎
老師,我公司現(xiàn)在帳還有一些不平,可以做股轉(zhuǎn)嗎
老師你好,那個會計說根據(jù)進項開票,看進項回來多少,把能開的票都開了,我不懂啥意思
北京工商系統(tǒng)已經(jīng)申報完了 電話還能改嗎
行政單位,用去年結(jié)轉(zhuǎn)的錢支付電費,財務(wù)會計怎么做分錄?是不是還是借:業(yè)余活動費用 貸:財政撥款收入
老師,匯票貼現(xiàn)怎么算,現(xiàn)在日利率是1.55,匯票10萬
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,把成本價調(diào)比銷售價低,對嗎,然后生成憑證,這個就是打白條子的意思對嗎,生成出來的憑證就是,借庫存商品,貸什么
紅字發(fā)票信息單銷售方不是也可以申請嗎?需要開紅字把抵扣聯(lián)退回對方,自己做賬的話就把原發(fā)票復(fù)印一下做賬,待對方開具紅字后,再把開具紅字發(fā)票的抵扣兩聯(lián)給我再做紅字分錄就可以,是這樣嗎?
同學(xué)你好: 由認證方申請沖紅,購買方填開紅字發(fā)票信息表。 第一步:購方點發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開――選擇“購買方申請”――選擇已抵扣(無需填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼),點擊“確定”進入填開界面開具(注:單價為正數(shù),數(shù)量金額為負數(shù)),點擊打印。 第二步:購方點擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中已填開的信息表,點擊上傳,5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過,將信息表編號提供給銷方。 第三步:銷方點擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼”——確認——點紅字,直接開具,輸入兩次信息表編號,點下一步,核實票面信息無誤后,點擊打印。
那把抵扣聯(lián)退回去,這筆又認證了,就要做賬對嗎?抵扣聯(lián)退回對方了,做賬的單據(jù)就用這個抵扣聯(lián)的復(fù)印件嗎?
認證的發(fā)票要做賬,這樣你的進項稅金科目余額才會準確。發(fā)票復(fù)印件和紅字發(fā)票申請單做賬用。
然后再把發(fā)票退回銷售方開紅字嗎?對方開具了紅字,紅字的抵扣聯(lián)是不是還要給購買方做紅字沖銷?
是的,紅字發(fā)票還有重新開具的發(fā)票
紅字發(fā)票申請單銷售方不需要的嗎?購買方自己留著做賬?
同學(xué)你好:那個是A4紙打印的,你可以復(fù)印一份。
如果未抵扣認證,直接退回,銷售方開紅字正負沖銷, 如果已抵扣認證,購買方先做賬,申請紅字申請單已抵扣,待銷售方開具紅字沖銷及重新開具正數(shù)發(fā)票再做賬,是這樣嗎?
同學(xué)你好:當(dāng)月開具未抵扣勾選認證的發(fā)票直接退回作廢就行(成品油發(fā)票除外) 銷貨方在開具發(fā)票后就做銷售賬務(wù)處理,后經(jīng)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題需要退回重開,銷貨方收到紅字信息單后開紅字發(fā)票并做賬務(wù)處理。 購貨方收到銷貨方發(fā)票認證勾選后做采購賬務(wù)處理,后經(jīng)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題需要退回重開,開具紅字發(fā)票信息單并做沖回該筆賬務(wù),將紅字發(fā)票信息單及發(fā)票復(fù)印件粘貼于沖回憑證后。
跨月,對方未認證的話他直接退回銷售方自己開具紅字不就好了?
對方?jīng)]認證你可以自己開具紅字。