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Q

已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票對方需開具紅字要把抵扣聯(lián)退回對方嗎?那做賬的附件單據(jù)不就沒有了?

2021-06-30 23:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-30 23:50

同學(xué)你好:你需要開具紅字發(fā)票信息單,退回發(fā)票前將發(fā)票復(fù)印,和信息單一起粘貼在憑證后。

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快賬用戶5217 追問 2021-07-01 00:03

紅字發(fā)票信息單銷售方不是也可以申請嗎?需要開紅字把抵扣聯(lián)退回對方,自己做賬的話就把原發(fā)票復(fù)印一下做賬,待對方開具紅字后,再把開具紅字發(fā)票的抵扣兩聯(lián)給我再做紅字分錄就可以,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 00:08

同學(xué)你好: 由認證方申請沖紅,購買方填開紅字發(fā)票信息表。 第一步:購方點發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開――選擇“購買方申請”――選擇已抵扣(無需填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼),點擊“確定”進入填開界面開具(注:單價為正數(shù),數(shù)量金額為負數(shù)),點擊打印。 第二步:購方點擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中已填開的信息表,點擊上傳,5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過,將信息表編號提供給銷方。 第三步:銷方點擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼”——確認——點紅字,直接開具,輸入兩次信息表編號,點下一步,核實票面信息無誤后,點擊打印。

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快賬用戶5217 追問 2021-07-01 07:55

那把抵扣聯(lián)退回去,這筆又認證了,就要做賬對嗎?抵扣聯(lián)退回對方了,做賬的單據(jù)就用這個抵扣聯(lián)的復(fù)印件嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 07:57

認證的發(fā)票要做賬,這樣你的進項稅金科目余額才會準確。發(fā)票復(fù)印件和紅字發(fā)票申請單做賬用。

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快賬用戶5217 追問 2021-07-01 08:01

然后再把發(fā)票退回銷售方開紅字嗎?對方開具了紅字,紅字的抵扣聯(lián)是不是還要給購買方做紅字沖銷?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 08:19

是的,紅字發(fā)票還有重新開具的發(fā)票

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快賬用戶5217 追問 2021-07-01 08:28

紅字發(fā)票申請單銷售方不需要的嗎?購買方自己留著做賬?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 08:33

同學(xué)你好:那個是A4紙打印的,你可以復(fù)印一份。

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快賬用戶5217 追問 2021-07-01 08:40

如果未抵扣認證,直接退回,銷售方開紅字正負沖銷, 如果已抵扣認證,購買方先做賬,申請紅字申請單已抵扣,待銷售方開具紅字沖銷及重新開具正數(shù)發(fā)票再做賬,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 08:51

同學(xué)你好:當(dāng)月開具未抵扣勾選認證的發(fā)票直接退回作廢就行(成品油發(fā)票除外) 銷貨方在開具發(fā)票后就做銷售賬務(wù)處理,后經(jīng)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題需要退回重開,銷貨方收到紅字信息單后開紅字發(fā)票并做賬務(wù)處理。 購貨方收到銷貨方發(fā)票認證勾選后做采購賬務(wù)處理,后經(jīng)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題需要退回重開,開具紅字發(fā)票信息單并做沖回該筆賬務(wù),將紅字發(fā)票信息單及發(fā)票復(fù)印件粘貼于沖回憑證后。

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快賬用戶5217 追問 2021-07-01 08:53

跨月,對方未認證的話他直接退回銷售方自己開具紅字不就好了?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 09:06

對方?jīng)]認證你可以自己開具紅字。

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同學(xué)你好:你需要開具紅字發(fā)票信息單,退回發(fā)票前將發(fā)票復(fù)印,和信息單一起粘貼在憑證后。
2021-06-30
是的,那說明對方?jīng)]有抵扣
2022-01-21
你好,可以全部作為附件一起裝訂的,謝謝
2020-11-11
您好 對方?jīng)]有抵扣的發(fā)票 銷售方開具紅字信息表紅沖發(fā)票,需要把對方的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)收回
2022-09-27
你好,發(fā)票不需要收回來。
2022-07-21
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