你好 這個情況 是原來這個科目已經(jīng)使用時候,并且只使用了一級科目 現(xiàn)在要用 就會把原來數(shù)據(jù)都準(zhǔn)到設(shè)置的第一個明細(xì)科目中
制造費(fèi)用設(shè)置二級明細(xì)科目,會彈出這個畫面是怎么回事
老師好,請問制造業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,可以具體說下嗎?謝謝!制造費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)科目嗎?期末有余額嗎?不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎,什么樣的比例,結(jié)轉(zhuǎn)以后二級科目余額是負(fù)數(shù)
快賬軟件在長期待攤費(fèi)用科目下,我自己增設(shè)了二級明細(xì),這個科目下的二級明細(xì)怎么刪不了??其他科目下自己設(shè)的二級明細(xì)都可以刪掉 老師怎么回事?。?/p>
老師咨詢一下,就是工廠的機(jī)械設(shè)備,計提折舊,為了區(qū)分是那臺設(shè)備計提的折舊,這邊會計科目設(shè)置明細(xì): 借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi)(**設(shè)備) 貸:累計折舊-**設(shè)備 是不是制造費(fèi)用這塊設(shè)三級科目**設(shè)備沒必要,月末也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,也不會體現(xiàn)到報表上,只需要在累計折舊設(shè)置二級科目就行對嗎
老師好,請問,制造費(fèi)用下面可以設(shè)辦公費(fèi)這個二級明細(xì)科目嗎
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師,問一下個體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計算的,比如開票10萬
老師我有一個公司現(xiàn)在要年報退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關(guān)于資金獎補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開具
請問老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個數(shù)呀
24年有補(bǔ)交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個表調(diào)
要是您之前可以分清楚 可以先設(shè)置上幾個明細(xì)科目 再做一個憑證 把510101數(shù)據(jù)分配給相應(yīng)科目明細(xì) 要是之前分不清楚 可以設(shè)置510101為前期數(shù)據(jù)或是1-5月(假如是的話)數(shù)據(jù)作為明細(xì)科目 以后再使用您需要的明細(xì)科目
我這個是新建賬套,設(shè)置會計科目的
那看下是不是有期初數(shù)據(jù) 沒有可以忽略 有的話 還是得處理