你好,你如果說稅負(fù)率是2%的話,那利潤直接乘2%就是所得稅費(fèi)用了。
老師你好我一直對(duì)企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚,我們是二手房中介公司,是小規(guī)模納稅,像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少呀?我把外賬接回來時(shí)問他們,我們合計(jì)稅率是多少說是8.18,我算了一不所得稅就是5%,0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018,小微企業(yè)所得稅前兩天聽課不是20%嗎?我有些不懂想請(qǐng)教一下。
老師,您好,你看看我這個(gè),是小微企業(yè),小規(guī)模,這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行怎么填寫啊,我怎么沒看到按照5%預(yù)交所得稅的地方呢?
老師,我公司是小微小規(guī)模企業(yè),麻煩你幫我看一下我這樣算所得稅的思路正確嗎?比方說我的行業(yè)稅負(fù)率是2%。
老師,我們公司是小薇小規(guī)模企業(yè),你幫我看一下我這樣算所得稅的思路正確嗎?
老師,你好,我們是江蘇的公司,我在填這個(gè)月的企業(yè)所得稅申報(bào)表,劃橫線的部分寫的:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。我算了下,這樣我們企業(yè)所得稅的繳款比例是2.5%,我們上季度有虧損,所以沒交所得稅。這樣填報(bào)是正確的嗎?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模一季度開票既有專票又有普票,一共超30萬,但普票未超,那普票可以享受季度30萬以內(nèi)減免增值稅優(yōu)惠嗎?
電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個(gè)銷售收入,那下個(gè)月申報(bào)稅怎么報(bào)呢?,還是根據(jù)開票的金額去報(bào)?
老師,如何證明我們是法人股東呢,投資款由公司打款,然后有個(gè)股權(quán)投資協(xié)議,工商那邊需要做登記嗎
老師,想問下,制造混凝土行業(yè)凈利潤率大概在多少
企業(yè)之間借款利息收入10萬元、增值稅1萬元、價(jià)稅合計(jì)11萬元,利息未收回但是需要確實(shí)增值稅收入和所得稅收入請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄
勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)和收取管理費(fèi)是開在一張發(fā)票上還是分開開票
之前那個(gè)公司要辦理注銷的 租賃合同讓補(bǔ)印花稅 這個(gè)是按照租賃金額直接計(jì)算嗎
請(qǐng)問老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應(yīng)付暫估 沒有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒有發(fā)票 9月份開了發(fā)票給我們 我在8月和9月應(yīng)該怎么做賬呢
想問下就是委托貨代出口貨物,報(bào)關(guān)費(fèi)需要直接付給報(bào)關(guān)行?
請(qǐng)問老師做賬的時(shí)候年底結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配這個(gè)金額跟利潤表里邊的利潤怎么不一樣呢?
那如果不知道的話,是按我這樣的思路來算嗎?
如果不知道稅負(fù)率
不知道的話,就是用利潤乘以稅率。
你幫我看一下,我這樣寫對(duì)不對(duì)?
同學(xué)肯定是不對(duì)呀,因?yàn)槟闵厦娑家呀?jīng)去乘了2%了,前面不是說要假設(shè)沒有2%嘛
所得稅費(fèi)用=營業(yè)利潤*所得稅率是25%*減按20%*今年優(yōu)惠政策減半50%
這個(gè)公式?jīng)]有問題吧?
我沒有去乘2%
所得稅費(fèi)用=營業(yè)利潤*所得稅率是20%*減按25%*今年優(yōu)惠政策減半50%