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2019年購買1臺二手儀器價值50萬,當年款全部支付,沒有開票,當時因為便宜老板不要票,今年問對方要票,對方說只能開服務(wù)費發(fā)票,不給開二手固定資產(chǎn)發(fā)票?怎么辦?

2021-06-30 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-30 13:17

你好,那你們當時19時入賬了嗎

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快賬用戶8854 追問 2021-06-30 13:24

沒有,款支付出去掛得往來

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齊紅老師 解答 2021-06-30 14:08

那你要是做服務(wù)費不太合適 做固定資產(chǎn)就是稅前不能抵扣

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快賬用戶8854 追問 2021-06-30 14:11

跟對方簽技術(shù)服務(wù)費然后開服務(wù)費發(fā)票來平賬,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-30 14:13

實際你們業(yè)務(wù)需要50萬技術(shù)服務(wù)費嗎

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快賬用戶8854 追問 2021-06-30 14:31

需要吧,我們會有研發(fā)部需要研制新品的

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齊紅老師 解答 2021-06-30 15:20

但我覺得是有風(fēng)險的,對方公司具體是做什么的

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快賬用戶8854 追問 2021-06-30 17:19

對方做研發(fā)銷售電子通信產(chǎn)品,信息技術(shù)服務(wù)

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齊紅老師 解答 2021-06-30 17:25

如果你覺得這個公司給你提供發(fā)票可以和你們公司契合上那這個發(fā)票就可以入賬

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快賬用戶8854 追問 2021-06-30 17:36

那需要哪些附件做支撐呢?

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齊紅老師 解答 2021-06-30 17:47

合同,具體檢查時能看出實際提供這樣服務(wù)

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快賬用戶8854 追問 2021-06-30 17:50

買的是個舊的測試儀,新的要100多萬元,后續(xù)技術(shù)服務(wù)什么樣的服務(wù)是50萬元?

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齊紅老師 解答 2021-06-30 18:02

這個您要根據(jù)您業(yè)務(wù)來跟對方商量了,最主要就是我說的要跟你的業(yè)務(wù)能對接上

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你好,那你們當時19時入賬了嗎
2021-06-30
同學(xué)你好 折舊不用補計提了,從當月起按400萬計算計提折舊就行
2022-01-05
你好,可以抵扣的 沒事
2020-09-11
您好,暫估的話,收到票沖暫估,在做一筆正確的,然后計算錯誤,仍然是紅沖,第三個就是說,你需要吧這個普票正常負數(shù)
2023-03-10
你好,第一個,如果暫估金額跟去年一致,直接把發(fā)票附在去年暫估憑證后面 第二個,通過以前年度損益調(diào)整,或者利潤分配-未分配利潤直接調(diào)整 第三個,跟對方溝通一致,可以紅沖發(fā)票,同二
2023-03-10
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