那個(gè)計(jì)入其他收益,要交所得稅的
我公司享受加計(jì)抵減的政策,只要是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,無(wú)論交不交稅,都要填附表四加計(jì)抵減欄目嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人享受的加計(jì)抵減增值稅,是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免科目計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
老師,?以下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,1.享受加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~加計(jì)抵減稅額,貸:營(yíng)業(yè)外收入2.因享受留抵退后,原來(lái)享受的加計(jì)抵減稅額要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄是?
老師企業(yè)享受加計(jì)抵減的增值稅稅額,計(jì)入其他收益會(huì)計(jì)科目對(duì)嗎?抵減的金額需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
我公司是技術(shù)研發(fā)企業(yè),享受加計(jì)抵減5%的企業(yè),請(qǐng)問(wèn),有一批設(shè)備,是進(jìn)貨,然后加價(jià)直接賣(mài)出去的,不計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的。這批貨的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以享受加計(jì)抵減么?
你好,老師我想問(wèn)一下三個(gè)人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個(gè)卻不經(jīng)營(yíng),這合理嗎
老師 個(gè)體工商戶(hù)換法人得注銷(xiāo)稅務(wù) 然后重新去稅務(wù)登記 稅務(wù)局說(shuō)只能恢復(fù)稅務(wù)登記 這個(gè)是對(duì)的么
老師你好,我想咨詢(xún)下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話(huà),我們有什么優(yōu)勢(shì)
老師我是銷(xiāo)售方,我把發(fā)票開(kāi)對(duì)方了,對(duì)方已驗(yàn)票,那對(duì)方要退貨的這張發(fā)票是銷(xiāo)售方開(kāi)還是對(duì)方開(kāi)?
建筑業(yè)一般納稅人。開(kāi)交通運(yùn)輸專(zhuān)票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開(kāi)專(zhuān)票還是按13%開(kāi)專(zhuān)票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶(hù)打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那么就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入