是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人享受的加計(jì)抵減增值稅,是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免科目計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
老師企業(yè)享受加計(jì)抵減的增值稅稅額,計(jì)入其他收益會(huì)計(jì)科目對(duì)嗎?抵減的金額需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
酒店6月繳納5月增值稅,上月計(jì)提未交增值稅30000,加計(jì)抵減稅額14000, 加計(jì)抵減稅額為啥計(jì)入其他收益而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 如果其他行業(yè)出現(xiàn)加計(jì)抵減稅額,也計(jì)入其他收益嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我們之前沒(méi)申請(qǐng),現(xiàn)在可以申請(qǐng)嗎?加計(jì)抵減的稅額是記其他收益嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有其他收益,應(yīng)該記哪個(gè)科目
老師,我們其他收益里面增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減的金額和收到政府的扶持資金的金額,這兩筆金額需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣計(jì)入其他收益會(huì)計(jì)科目
老師免所得稅嗎?
你好,一般是不可以的,要交稅的
謝謝老師
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