您好,是的,按這個20來交稅就可以
小規(guī)模納稅人公司,一個季度開了20萬專票,16萬普票,是不是就是20萬專票交增值稅和附加稅?16萬的普票是免稅是嗎?
老師好!一季度開了50萬元普票交了增值稅,二季度發(fā)現(xiàn)多開了20萬元,于是紅沖了20萬,又開了80多萬免稅收入和4萬元房租收入,一季度多交的20萬元的增值稅可以抵嗎?增值稅減免申報明細表如何填紅沖的這筆數(shù)?
國家政策是小規(guī)模公司季度開30萬之內(nèi)免稅,那我一個季度開50萬,是不是50萬之中的30萬不要交稅還有20要交稅,還是只要超過30萬就都要交稅。
公司一般納稅人,本月銷項專票開了20萬,普票開了3萬。那本月進項是開進來23萬@不交增值稅了,還是開20萬進項不用交增值稅?
老師,增值稅的負稅率包含免稅商品嗎?我公司開具了20百萬元的發(fā)票,免稅商品60萬元,交稅1萬4千多,老師,這樣增值稅低嗎?
老師取的100賬進項發(fā)票怎么打印呢?
熱水壺是算辦公用品還是低值易耗品?
你好,老師,你像我們廠里有好多之前國企遺留下來的商標,零幾年的時候就已經(jīng)改制變成私企了,這些東西放到現(xiàn)在肯定也是不能用了,賬上怎么能快速處理呢,東西也很難找的到,包裝物也不匹配,有的就只剩下商標了,商標價值都很低,之前就幾分錢一個,就是數(shù)量有點大
請問下,打車的小票能抵稅額嗎?
小規(guī)模一個季度開專票40萬,要交多少稅?
我是小規(guī)模納稅人人,購買的一般納稅人的貨物,開的專票,那我開給我的客戶怎么繳稅開票
老師你好,做京東平臺的電商行業(yè),今年1月做云倉時購買的一個軟件當時入賬無形資產(chǎn),現(xiàn)在這個月云倉不做了這個系統(tǒng)不用了,現(xiàn)在怎么做處理呢
請問老師,自然人股東張三作為A公司的老板,再投資一個B公司,是B公司的法人股東,B公司從A公司取得分紅免稅,B公司可以再投資C公司,B公司也可以消費,也不太懂B公司消費是比如日常生活開銷都是可以的嗎?符合規(guī)定嗎?
公司盈利100萬,a公司法人股東占股15%,b公司法人股東占股85%,應給a分紅15萬,現(xiàn)在可不可以給a分20,給b分80,這樣分的話a需要交稅嗎?
老師,就是釘釘OA審批怎么弄,我也沒弄過呀,老師會嗎