您好,這個是不包含免稅的
(1)本月購進(jìn)商品收到增值稅專用發(fā)票15份,價稅合計339萬元。 (2) 本月購進(jìn)商品支付運費21.8萬元,收到增值稅專用發(fā)票5份。 (3)本月銷售商品452萬元,同時收取運費11.3萬元, 開具增值稅專用發(fā)票20份。 (4)本月從增值稅小規(guī)模納稅人處購買商品20. 6萬元,收到增值稅專用發(fā)票3份。 (5)本月將購進(jìn)的商品5萬元用于公司福利發(fā)放。 (6)本月發(fā)出委托代銷商品10萬元,收到委托代銷方發(fā)來的代銷清單11.3萬元。 (7) 本月有5.65萬元的包裝物押金逾期,未開具發(fā)票。 注: 1.以上金額均為含稅金額: 2.公司適用稅率為13%: 3.運輸業(yè)稅率9%; 4.小規(guī)模征收率3%5.本月進(jìn)項發(fā)票全部認(rèn)證抵扣 要求: (1)請計算該公司當(dāng)月銷項稅額: (2) 請計算該公司當(dāng)月進(jìn)項稅稅額: (3) 請計算該公司應(yīng)納增值稅稅額: (4) 填寫增值稅申報表。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個人,成本價20萬元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%;4、購進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進(jìn)項稅額18萬元;5、本期購進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬元,進(jìn)項稅額15.6萬元,發(fā)生運費1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個人,成本價20萬元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%;4、購進(jìn)辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進(jìn)項稅額18萬元;5、本期購進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬元,進(jìn)項稅額15.6萬元,發(fā)生運費1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
老師好!一季度開了50萬元普票交了增值稅,二季度發(fā)現(xiàn)多開了20萬元,于是紅沖了20萬,又開了80多萬免稅收入和4萬元房租收入,一季度多交的20萬元的增值稅可以抵嗎?增值稅減免申報明細(xì)表如何填紅沖的這筆數(shù)?
老師,我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),按照圖片中公式,我公司當(dāng)月免抵退稅銷售額+按照適用稅率銷售額=180萬元,總稅負(fù)率是3.5%, 180萬×3.5%=應(yīng)繳納稅金6.3萬元,當(dāng)期免抵退稅額1萬元,實際繳納稅金是5.3萬元,稅負(fù)率計算:(免抵稅額1萬元+應(yīng)交稅金6.3萬元)/180萬元=4%?最終的增值稅稅負(fù)率是4%還是3.5%?
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。