你好這個(gè)對(duì)應(yīng)是不是其中銷售出去商品的其中幾種商品的進(jìn)項(xiàng)部分對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)?是不是沒有加工,那就說剩下還沒有開回來
您好,我公司是一個(gè)貿(mào)易類的一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)品種特別多,這個(gè)月開銷項(xiàng)票的時(shí)候,把某一個(gè)商品的數(shù)量多開出去了一些,導(dǎo)致該商品庫存為負(fù),該怎么辦呀?新手會(huì)計(jì)有點(diǎn)擔(dān)心
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開出來的銷項(xiàng),8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會(huì)計(jì)分錄,這樣庫存商品就多了,那我要怎么平掉這個(gè)多的庫存商品這個(gè)數(shù),而且質(zhì)量也有問題的,才退回來。
我門公司是一般納稅人,今年5月份變更一般納稅人,5月以前小規(guī)模商品是有庫存的,5月開出的銷項(xiàng)發(fā)票有10多個(gè)品種的商品,但是5月我們只開了其中銷售出去商品的其中幾種商品的進(jìn)項(xiàng)回來沖減銷項(xiàng)稅,稅務(wù)局這邊查到進(jìn)項(xiàng)不符,我這里應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問下,公司經(jīng)營(yíng)時(shí)間一段時(shí)間了,5月份變成了一般納稅人,每個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票400萬左右,但是沒有銷項(xiàng)發(fā)票,公司主要業(yè)務(wù)是代理商,將工廠食品買回來,賣給個(gè)人或者小門店,無法取的銷項(xiàng)發(fā)票,該怎么報(bào)稅
老師好,想問一下公司2023年4月是小規(guī)模有限公司,進(jìn)口一批貨物,增值稅5萬,這5萬當(dāng)時(shí)計(jì)入庫存商品價(jià)值里了,5月升級(jí)為一般納稅人,可否將這5萬從庫存商品轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),這樣的話我5月內(nèi)銷這筆貨物時(shí)可抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)?月我是一般納稅人,銷售貨物要交13%的稅了,可否抵扣進(jìn)項(xiàng)
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
你們是幾種回來發(fā)票也對(duì)應(yīng)不上銷項(xiàng)稅局查你們?
回的進(jìn)項(xiàng)能對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)的產(chǎn)品的,我的稅控盤開不了發(fā)票, 我去稅局前臺(tái)查詢以后,工作人員系統(tǒng)顯示進(jìn)銷不符
他們也不知道什么原因,就是幫不了我解盤
這個(gè)產(chǎn)品對(duì)上型號(hào)規(guī)格,還有這個(gè)稅收編碼都 可以對(duì)上嗎?
稅收編碼沒對(duì)上,因?yàn)槲覀兿乳_票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后面才回來,就沒注意看編碼了,我核對(duì)了,稅收編碼沒對(duì)
這個(gè)必須對(duì)上才可以,稅收編碼必須一致