同學(xué)你好 你們收到錢沒開發(fā)票出去嗎
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項要抵當(dāng)月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。銷售商品和提供服務(wù)均屬于企業(yè)主營業(yè)務(wù),商品銷售價格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2019年該公司發(fā)生如下交易或事項:(1)4月21日,向乙公司銷售一批E產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為600萬元,增值稅稅額為78萬元,款項尚未收到;該批產(chǎn)品成本為350萬元,甲公司已將商品發(fā)出,納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,但該筆銷售不符合收入確認(rèn)條件。(2)7月6日,甲公司承擔(dān)一項安裝服務(wù),安裝期9個月,安裝服務(wù)符合在某一段時段內(nèi)履行履約義務(wù)確認(rèn)收入的條件,履約進(jìn)度按已發(fā)生成本占預(yù)計總成本的比例確定,合同總收人為40萬元,當(dāng)年實際發(fā)生成本12萬元,預(yù)計還將發(fā)生成本18萬元。(3)9月1日,甲公司將本公司生產(chǎn)的部分F產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價格為0.6萬元,實際成本為0.4萬元。(4)12月4日,甲公司向丙公司銷售G產(chǎn)品,銷售價格總額為100萬元,產(chǎn)品的實際成本總額為65萬元,因成批銷售,甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣,丙公司12月15日付款,
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。銷售商品和提供服務(wù)均屬于企業(yè)主營業(yè)務(wù),商品銷售價格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收人時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2019年該公司發(fā)生如下交易或事項:(1)4月21日,向乙公司銷售一批E產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為600萬元,增值稅稅額為78萬元,款項未收到;該批產(chǎn)品成本為350萬元,甲公司已將商品發(fā)出,納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,但該筆銷售不符合收人確認(rèn)條件。(2)7月6日,甲公司承擔(dān)一項安裝服務(wù),安裝期9個月,安裝服務(wù)符合在某一時段內(nèi)履行履約義務(wù)確認(rèn)收人的條件,履約進(jìn)度按已發(fā)生成本占預(yù)計總成本的比例確定,合同總收人為40萬元,當(dāng)年實際發(fā)生成本12萬元,預(yù)計還將發(fā)生成本18萬元。(3)9月1日,甲公司將本公司生產(chǎn)的部分F產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價格為0.6萬元,實際成本為0.4萬元。(4)12月4日,甲公司向丙公司銷售G
老師您好,注冊了一年的小規(guī)模公司經(jīng)營不善現(xiàn)在要注銷,公司銀行流水有投資款進(jìn)來50萬,支付了搭簡易鐵棚,買了設(shè)備,銀行轉(zhuǎn)出廠租2個月租金無發(fā)票,提取現(xiàn)金發(fā)了工資給甲,有一兩個月也在銀行發(fā)了工資給甲,備注是工資,但是個稅申報的是法人乙,未給乙發(fā)過工資,沒買過社保公積金等,債權(quán)債務(wù)已結(jié)清,但是一直沒有建賬,也無銷售業(yè)務(wù),未申請過發(fā)票,1、現(xiàn)在注銷稅要建賬嗎?2、如果不建賬稅局來查會不會罰款?3、個稅要更正申報回甲嗎?4、租的廠房是其中一個股東(非法人代表)控股的公司的,轉(zhuǎn)賬又轉(zhuǎn)給了股東個人,發(fā)票怎么辦?有點復(fù)雜,辛苦老師解答了
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進(jìn)項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進(jìn)項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師您好,我們沒有開發(fā)票出去
你們做的未開票收入嗎
是的,老師
因為我們的客戶是主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)的小店子,他們不要我們開發(fā)票
那你得做未開票收入呀