增加長期待攤費(fèi)用的金額就可以
老師好,我們辦公室裝修,六月份預(yù)付了20000,八月份裝修完畢,收到發(fā)票并結(jié)清余款20000,這整個過程怎么做分錄呢?
老師我咨詢問下我們公司租賃個人辦公室,這個辦公室所有的裝修費(fèi)都我們支付。公司目前還沒有變更到這個地址,那我們支付的裝修費(fèi),空調(diào)費(fèi)怎么開票?
老師,我們辦公室裝修做了這個會計分錄,昨天收到發(fā)票有80000多,這個我要怎么辦
老師,請問我們買辦公室,首次裝修,拆除墻壁打通做辦公室,付這個拆除首款我們怎么做賬?還有收到發(fā)票我們怎么做?
老師 我們公司購買了辦公室,正在裝修 現(xiàn)在裝空調(diào)要付9.5萬 那這個分錄怎么做
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。
老師現(xiàn)在購買設(shè)備,收到的電子專票還要認(rèn)證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購進(jìn)的原材料,價稅合計直接入原材料成本,銷售的貨物全部價稅合計入主營業(yè)務(wù)收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費(fèi)用,可以嗎?
老師,一個法人名下的兩個公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對方開發(fā)票,對方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計入什么科目呢。
老師個稅申報,手動填寫的收入,是剪掉3險一金的嗎
按發(fā)票銷售額填報增值稅申報表可以嗎?
企業(yè)利潤310萬,應(yīng)該按照多少稅率計算企業(yè)所得稅
老師這樣可以嗎
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
那老師,這個攤銷是從這個月開始還是下月開始
這個月開始攤銷的額
那我這個攤銷和之前那個做在一起可以嗎
可以的,可以一起攤銷的
謝謝老師謝謝
好的,客氣,幫到你就好