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老師你好,我公司是做塑料包裝袋的,印刷版費(fèi)記入哪里呢?有的是我方承擔(dān),也有的是客戶承擔(dān),有的是印刷量達(dá)到一定數(shù)量后,返還版費(fèi)

2021-04-04 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-04-04 22:16

您好,您自己承擔(dān)的計入成本,客戶承擔(dān),若印刷費(fèi)開客戶,您不做賬。

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齊紅老師 解答 2021-04-04 22:17

您好,若返還,需要提前預(yù)先估計成本

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快賬用戶6343 追問 2021-04-04 22:20

老師有的是是客戶先把版費(fèi)打到我公司,我公司再付給版廠,這樣的怎么做賬

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快賬用戶6343 追問 2021-04-04 22:21

還有達(dá)到一定訂單量后,返還版費(fèi),返還那個沒聽懂,不知道怎么計算成本,也不知道怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-04-04 22:29

您好,看印刷廠給誰開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-04-04 22:30

您好,返還是需要進(jìn)行預(yù)估,能否享受返還,

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快賬用戶6343 追問 2021-04-05 06:21

老師可以這樣嗎,我方承擔(dān)版費(fèi)的時候記入生產(chǎn)成本,如果對方承擔(dān),對方把版費(fèi)先付到我公司,我公司借銀行存款,貸其它應(yīng)付款,二級代收版費(fèi),我方付版廠的時候,再借其它應(yīng)付款,代收版費(fèi),貸應(yīng)付賬款版廠或者銀行存款行嗎?達(dá)到一定訂單量,需要返還了,我方再做銷售費(fèi)用,二級明細(xì),返還版費(fèi),貸銀行存款行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-04-05 06:33

您好,1沒問題,2看印刷廠發(fā)票開您還是您客戶。3不做銷售費(fèi)用

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快賬用戶6343 追問 2021-04-05 06:38

老師能給詳細(xì)說一下2,3步怎么做嗎?版費(fèi)一般不開發(fā)票,我們怎么做這筆賬,還有如果開客戶戶頭,我們怎么做賬,開我公司戶頭,我們怎么做賬,第三步返還版費(fèi)的時候,我們怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-04-05 06:50

您好,2對于您客戶付款,若您開發(fā)票,您做收入,3開始的時候預(yù)估返還可能性。按估計后的金額確認(rèn)成本

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快賬用戶6343 追問 2021-04-05 06:56

我們不代開發(fā)票,只是代收了再付給版廠,這樣怎么做分錄啊,還有第三步怎么預(yù)估啊,預(yù)估不了,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-04-05 07:02

您好,代收代付做其他應(yīng)付款過度

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齊紅老師 解答 2021-04-05 07:02

您好,預(yù)估不了就都計入生產(chǎn)成本,收回后再沖減成本

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快賬用戶6343 追問 2021-04-05 07:17

就像我剛才說的那樣,借銀行存款,貸其它應(yīng)付款,付的版廠的時候,再借其它應(yīng)付,貸銀行是嗎?沖減成本做什么分錄

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齊紅老師 解答 2021-04-05 07:18

您好,是的,沖減成本,借主營業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整(紅字)借銀行存款

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快賬用戶6343 追問 2021-04-05 07:26

好的,謝謝老師,我的其它應(yīng)付款二級明細(xì)代收和代付要一致嗎?

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齊紅老師 解答 2021-04-05 07:37

您好,應(yīng)當(dāng)是一致的,否則沒法區(qū)分

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快賬用戶6343 追問 2021-04-05 07:38

好的,謝謝老師o(^o^)o

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齊紅老師 解答 2021-04-05 07:49

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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快賬用戶6343 追問 2021-04-05 08:39

老師,剛才的問題說反了,是客戶訂單達(dá)到一定數(shù)量,我方返還客戶版費(fèi),這樣的話我方怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2021-04-05 08:57

您好,那您開始時,根據(jù)可能支出的金額,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)計負(fù)債,

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快賬用戶6343 追問 2021-04-05 08:58

預(yù)計負(fù)債?沒用過這個科目,還有簡便點(diǎn)的做法嗎

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齊紅老師 解答 2021-04-05 08:59

您好,這就是標(biāo)準(zhǔn)做法,沒有其他簡單的

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您好,您自己承擔(dān)的計入成本,客戶承擔(dān),若印刷費(fèi)開客戶,您不做賬。
2021-04-04
你好,同學(xué)。 如果你承擔(dān),你直接計無形資產(chǎn),攤銷計相關(guān)產(chǎn)品成本。 如果是客戶承擔(dān),你不處理。 如果是客戶承擔(dān)后面返。在返時作為銷售費(fèi)用。
2021-04-05
同學(xué),你好 你們支付 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2023-02-01
老師正在處理,請稍等。
2022-11-05
同學(xué)你好 那你直接 借庫存商品 貸銀行存款 這樣就行啦
2020-10-11
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