您好,您自己承擔(dān)的計入成本,客戶承擔(dān),若印刷費(fèi)開客戶,您不做賬。
老師,你好。我公司是賣粉絲的,就是光友粉絲的那種。我們不自己生產(chǎn),請公司按我們的要求代加工然后貼上我們自己的品牌,米粉、調(diào)料由工廠提供。調(diào)料和米粉內(nèi)包裝袋、米粉外包裝盒、制版費(fèi)、運(yùn)費(fèi)由我們自己承擔(dān)。我以前沒有做過這種賬務(wù),請問要怎么做分錄呀
老師你好,我公司是做塑料包裝袋的,印刷版費(fèi)記入哪里呢?有的是我方承擔(dān),也有的是客戶承擔(dān),有的是印刷量達(dá)到一定數(shù)量后,返還版費(fèi)
我在成本核算的時候,制造費(fèi)用人工等該用什么方法分?jǐn)偟矫總€產(chǎn)品上呢,現(xiàn)在每個產(chǎn)品的工時沒法統(tǒng)計,產(chǎn)品的數(shù)量也不行。因為我們是做這個塑料袋兒嗎?然后他又白袋子也有印刷的。有的時候這個白袋子就生產(chǎn)的數(shù)量特別多,但是需要的材料就特別少。印刷的這種,需要的材料就多,然后出的數(shù)也少。如果是按這個出的數(shù)量的話。這個白袋子明顯就把費(fèi)用給占去了,這樣也不太合適。還有其他的分配的方法嗎?這個是看到有人的提問問題,老師回答的是產(chǎn)品材料比例交叉,這個比例交叉怎么來核算
我們公司是包裝袋生產(chǎn)公司,原材料上的圖案需要別的工廠印刷,印刷要制版,制版費(fèi)有時候是客戶付,我們開在我們賣貨的貨款里,有些客戶單量大,就我們公司自己承擔(dān),制版廠直接開發(fā)票給我們公司,我們公司統(tǒng)一支付,這個制版費(fèi)和印刷費(fèi)怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)呢 這里存在一個制版費(fèi)發(fā)票開給我們公司,我們公司開客戶支付的制版費(fèi)時候就開在發(fā)票里
請問老師,我們公司外購的模具是客戶承擔(dān)費(fèi)用,我們先墊付,通過給客戶開發(fā)票收款,模具是通過模具廠做的,模具廠做好后發(fā)給我們,我們?nèi)胭~,借:原材料—模具 銷售時:借:應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—模具,有數(shù)量, 我想問模具購入時記在原材料沒有體現(xiàn)數(shù)量,銷售時有數(shù)量,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
您好,若返還,需要提前預(yù)先估計成本
老師有的是是客戶先把版費(fèi)打到我公司,我公司再付給版廠,這樣的怎么做賬
還有達(dá)到一定訂單量后,返還版費(fèi),返還那個沒聽懂,不知道怎么計算成本,也不知道怎么做賬
您好,看印刷廠給誰開發(fā)票
您好,返還是需要進(jìn)行預(yù)估,能否享受返還,
老師可以這樣嗎,我方承擔(dān)版費(fèi)的時候記入生產(chǎn)成本,如果對方承擔(dān),對方把版費(fèi)先付到我公司,我公司借銀行存款,貸其它應(yīng)付款,二級代收版費(fèi),我方付版廠的時候,再借其它應(yīng)付款,代收版費(fèi),貸應(yīng)付賬款版廠或者銀行存款行嗎?達(dá)到一定訂單量,需要返還了,我方再做銷售費(fèi)用,二級明細(xì),返還版費(fèi),貸銀行存款行嗎?
您好,1沒問題,2看印刷廠發(fā)票開您還是您客戶。3不做銷售費(fèi)用
老師能給詳細(xì)說一下2,3步怎么做嗎?版費(fèi)一般不開發(fā)票,我們怎么做這筆賬,還有如果開客戶戶頭,我們怎么做賬,開我公司戶頭,我們怎么做賬,第三步返還版費(fèi)的時候,我們怎么做賬
您好,2對于您客戶付款,若您開發(fā)票,您做收入,3開始的時候預(yù)估返還可能性。按估計后的金額確認(rèn)成本
我們不代開發(fā)票,只是代收了再付給版廠,這樣怎么做分錄啊,還有第三步怎么預(yù)估啊,預(yù)估不了,怎么做呢
您好,代收代付做其他應(yīng)付款過度
您好,預(yù)估不了就都計入生產(chǎn)成本,收回后再沖減成本
就像我剛才說的那樣,借銀行存款,貸其它應(yīng)付款,付的版廠的時候,再借其它應(yīng)付,貸銀行是嗎?沖減成本做什么分錄
您好,是的,沖減成本,借主營業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整(紅字)借銀行存款
好的,謝謝老師,我的其它應(yīng)付款二級明細(xì)代收和代付要一致嗎?
您好,應(yīng)當(dāng)是一致的,否則沒法區(qū)分
好的,謝謝老師o(^o^)o
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師,剛才的問題說反了,是客戶訂單達(dá)到一定數(shù)量,我方返還客戶版費(fèi),這樣的話我方怎么做賬啊
您好,那您開始時,根據(jù)可能支出的金額,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)計負(fù)債,
預(yù)計負(fù)債?沒用過這個科目,還有簡便點(diǎn)的做法嗎
您好,這就是標(biāo)準(zhǔn)做法,沒有其他簡單的