?同學(xué),你好,你可以看一下下面的分錄,一般是壞賬因素消失時,可以沖回, 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理: 計提壞賬準(zhǔn)備, 借:信用減值損失, 貸:壞賬準(zhǔn)備, 沖減多計提的壞賬準(zhǔn)備, 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:信用減值損失, 實際發(fā)生壞賬損失, 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:應(yīng)收賬款, 已確認并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款又重新收回, 借:應(yīng)收賬款, 貸:壞賬準(zhǔn)備, 同時: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款。
計提了壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失要做后期的處理嗎 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備
年末多計提的信用減值損失要沖回嗎?借:壞賬準(zhǔn)備,貸:信用減值損失,只有看到壞賬轉(zhuǎn)銷沖回,什么時候沖回多計提的壞賬準(zhǔn)備呢?
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
2022年年末計提了壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)時是借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要進行沖銷壞賬準(zhǔn)備,砸記賬
老師 我們期初應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額59萬 當(dāng)時是借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 。截止到23年末計提壞賬33萬 怎么沖回呀
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請問為什么固定資產(chǎn)清理會有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請問老師一般納稅人沒有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來做。對于司機,分揀員,保潔這類工種的人員,單獨做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報個稅。請問,這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時候,也還是做借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費可以直接做借銀行存款借管理費用手續(xù)費貸主營業(yè)務(wù)收入這樣對嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個人用來經(jīng)營養(yǎng)豬,租期5年。請問我們作為出租方,是直接做簡單的租賃業(yè)務(wù),對方個人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對方嗎?
個人獨居業(yè),個人獨資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費用300,沒有請員工,老板自己看店鋪,那他這個季度要納什么稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負數(shù),怎么重分類
那重新收回的壞賬轉(zhuǎn)應(yīng)收,我沖減計提的壞賬準(zhǔn)備是在應(yīng)收款收回前還是后面?
同學(xué),你好,是在收回前。