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國有企業(yè)收到專項資金,專項資金不能用于繳納稅金。收到時做的 借 銀行存款 貸 專項應(yīng)付款?,F(xiàn)在已經(jīng)開始使用 怎樣沖銷專項應(yīng)付款呢。會計分錄應(yīng)該怎么做

2021-03-24 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-24 17:23

同學(xué)你好 借專項應(yīng)付款 貸資本公積

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快賬用戶6155 追問 2021-03-24 17:23

每用一筆這個資金都要做到資本公積里面嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-24 17:25

最后都轉(zhuǎn)到資本公積去

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快賬用戶6155 追問 2021-03-24 17:34

每月使用多少資金就直接 借 專項應(yīng)付款 貸 資本公積嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-24 17:39

對的 這樣做就可以的

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同學(xué)你好 借專項應(yīng)付款 貸資本公積
2021-03-24
你好? ? 如果你收到的專項基金符合規(guī)定,應(yīng)作處理: 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2021-01-19
你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2020-09-30
你好同學(xué),使用時借專項應(yīng)付款 貸銀行存款
2022-01-10
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-02-21
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