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去年開(kāi)的發(fā)票,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)要重新開(kāi),發(fā)票怎么處理,賬和稅怎么處理

2021-03-19 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-19 21:16

你好,紅沖的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重新開(kāi)再做收入分錄 紅沖之后,重新開(kāi)具發(fā)票,不需要納稅

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快賬用戶9285 追問(wèn) 2021-03-19 21:17

那年度匯算有啥影響,要處理什么

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齊紅老師 解答 2021-03-19 21:20

你好,這個(gè)對(duì)年度匯算清繳沒(méi)有影響的,不需要做什么處理?

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快賬用戶9285 追問(wèn) 2021-03-19 21:20

紅沖去年的沒(méi)有影響?

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齊紅老師 解答 2021-03-19 21:21

你好,是的,不影響去年匯算清繳申報(bào)的

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快賬用戶9285 追問(wèn) 2021-03-19 21:22

沖了去年的發(fā)票不用去調(diào)整去年收入呀?

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齊紅老師 解答 2021-03-19 21:24

你好,不需要調(diào)整去年的收入數(shù)據(jù)。 去年只是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,收入確認(rèn)的并沒(méi)有錯(cuò)誤。

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你好,紅沖的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重新開(kāi)再做收入分錄 紅沖之后,重新開(kāi)具發(fā)票,不需要納稅
2021-03-19
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 一個(gè)是紅沖的,一個(gè)是正確的
2022-04-28
你好? ;那你開(kāi)的是專票還是普票; 對(duì)方是否認(rèn)證 了 ?? ?
2023-05-04
是普票,先復(fù)印一份,然后退回重開(kāi)
2023-11-03
你好,去年的發(fā)票是有錯(cuò)誤嗎??
2022-12-14
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