不支付的,做營(yíng)業(yè)外收入。 借應(yīng)付帳款貸營(yíng)業(yè)外收入
進(jìn)項(xiàng)找不到了,供應(yīng)商有不肯補(bǔ),但公賬已支付貨款我應(yīng)該如何做賬?
預(yù)付賬款有個(gè)供應(yīng)商長(zhǎng)期掛帳,錢(qián)付了,東西也收到了,就是沒(méi)有發(fā)票,三年了如何賬務(wù)處理
我公司給供應(yīng)商預(yù)付貨款,例如預(yù)付2萬(wàn)送2000元,也就是我后面提2.2萬(wàn)元的貨就不用再付款了。而且這個(gè)貨是分批提的。那我付款和后面提貨的時(shí)候賬務(wù)如何處理
應(yīng)付賬款也就是供應(yīng)商找不到了,賬面如何處理?
老師,建筑公司欠供應(yīng)商貨款好多年,項(xiàng)目撥款了想還供應(yīng)商貨款,卻找不到供貨商了,不知道是黃了,還是怎么的,我們?cè)谫~務(wù)上該如何處理?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問(wèn)題一,我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)?問(wèn)題二,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問(wèn)題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問(wèn)題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問(wèn)題一個(gè)答復(fù)。謝謝
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問(wèn)題一,我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)?問(wèn)題二,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問(wèn)題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問(wèn)題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問(wèn)題一個(gè)答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個(gè)人報(bào)幾個(gè)人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰(shuí)簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門(mén)店很多,這個(gè)庫(kù)存管理有沒(méi)有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個(gè)庫(kù)存,和財(cái)務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問(wèn)一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬(wàn) 是不是意思我們差客戶九萬(wàn)的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說(shuō)1月份收到一筆貨款,記錯(cuò)了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們本來(lái)要出口申請(qǐng)退稅的,后面國(guó)外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開(kāi)票給他的代理商,這樣我們會(huì)產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,有余額怎么處理?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
我已經(jīng)從一般納稅人轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人的身份。
這個(gè)是一般納稅人留下的不是嗎
是一般納稅人留下的
那就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
這個(gè)稅金還交不交呢?
你好 進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)不交稅的。
我計(jì)劃這個(gè)單位要注銷,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅就掛著賬戶上嗎?對(duì)注銷有沒(méi)有影響?
不是的,這個(gè)你抵扣了嗎?你抵扣了的話你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該不影響其他的余額。
平時(shí)的時(shí)候,你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)是允許抵扣的,不是需要繳納的。
可能是從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人遺留下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額??赡苁菚r(shí)間差造成的吧!
你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
我第一次接到這個(gè)賬還沒(méi)有做,看到以前年都有,所以有些不明白。請(qǐng)老師給指導(dǎo)一下。
增值稅哪些科目還有余額