您好 可以把1到12月的票都做到12月份
老師,我咨詢一下,之前的會計(jì)從2020年1月開始就沒做帳,企業(yè)只是每月報(bào)了增值稅,然后每個(gè)季度報(bào)1000元的收入,我現(xiàn)在接手這家公司的會計(jì),我可以把1到12月的票都做到12月份不呢?
老師,我新接手一家小微企業(yè)的帳,以前這帳都是代賬做的,我發(fā)現(xiàn)他們一直沒有申報(bào)過印花稅。從2019年到現(xiàn)在發(fā)生合同收入有1千萬左右,我如果接手做賬申報(bào),應(yīng)該把以前的補(bǔ)上,還是就從下個(gè)月開始申報(bào)?
老師,我想問一下,上一任會計(jì)由于1月太忙,所以沒按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會計(jì)做,憑證每個(gè)月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會計(jì)。這家公司是從去年5月份開始運(yùn)營的,她做到8月份就沒做了,一直沒會計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營,然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了。現(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
計(jì)提問題。去年我每個(gè)月水電費(fèi)等都是不計(jì)提的,直接次月收到發(fā)票次月入賬,只有12月會計(jì)提一下。請問,如果以前是這樣的,現(xiàn)在改為每個(gè)月去計(jì)提一下,這樣前后入賬方式不同,有沒有關(guān)系呢?到底是按照以前的模式操作好,還是前面就這樣算了,從現(xiàn)在開始每個(gè)月計(jì)提會比較合適呢?
老師,我這邊有個(gè)問題,我們公司在百色,我也是百色的會計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個(gè)月查詢都沒有開票收入,我就報(bào)0稅,請問這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷。
郭老師,我們從個(gè)體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個(gè)月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺客戶和中國制造網(wǎng)平臺客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
我們今年盈利107000,但是上年累計(jì)虧損了43萬,所得稅匯算的時(shí)候,我們先彌補(bǔ)虧損就不會產(chǎn)生企業(yè)所得稅了,對嗎?
上年累計(jì)虧損了43萬 是匯算清繳的數(shù)據(jù)吧
是利潤表上的累計(jì)數(shù)
那不行 要按照匯算清繳后的數(shù)據(jù)
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快