同學(xué)你好 屬于機耕服務(wù)
農(nóng)業(yè)公司或農(nóng)業(yè)合作社接受委托為其他單位種植繁育苗木所收取的費用,所開發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)欄應(yīng)填什么項目?
農(nóng)業(yè)企業(yè)(或合作社)接受委托,為其他企業(yè)提供種植服務(wù)所獲取的收入,應(yīng)開具什么內(nèi)容的普通發(fā)票?
某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),該企業(yè)5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5月10日,取得某項服務(wù)費收入212萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購進汽車一臺,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額30萬元,增值稅稅額3.9萬元。(3)5月16日,接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額6000元,稅率9%,稅額540元。(5)5月22日,接受個體貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,票面稅額為400元。根據(jù)上述資料,計算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),該企業(yè)5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5月10日,取得某項服務(wù)費收入212萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購進汽車一臺,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額30萬元,增值稅稅額3.9萬元。(3)5月16日,接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額6000元,稅率9%,稅額540元。(5)5月22日,接受個體貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,票面稅額為400元。根據(jù)上述資料,計算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機構(gòu)或個人進行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費用的實際發(fā)生額應(yīng)按照獨立交易原則確定,按照實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費用化支出——委托研發(fā)費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時給的補償,分攤到6.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負一正,我現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎?
種植過程中所用到的農(nóng)業(yè)機械比較少,主要是需要雇用大量農(nóng)民工來種植、拔草、起苗等,這也可以屬于“機耕服務(wù)”嗎?
或者開“其他現(xiàn)代服務(wù)-種植服務(wù)“類目可以嗎?
屬于農(nóng)耕 屬于其他加工服務(wù)