你好,買來你們銷售的嗎?
你好老師,我們向供應商進了一批貨,隨貨同行單是18的單價入庫的,但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們,出了一個協(xié)議書,然后我們這邊開了紅字信息表,讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票,那我這邊這張紅字發(fā)票應該怎么做賬?可以做成。借:主營業(yè)務成本 —2 應交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出* 貸:應付賬款 —2+稅額
老師你好,我們和供應商采購一批設備,付款后供應商給我們銷售折讓,,我們開具紅字信息表,對方開負數(shù)發(fā)票并付款給我們,請問開票和收款怎么做賬務處理
你好,老師,我是藥品批發(fā)企業(yè),收到供應商獎勵藥品一批,上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票,這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表,那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬,分錄是啥
我有一筆賬務處理想問問你 我們是做零售批發(fā)電器的。一般納稅人,我是購方,銷方是廠家。比如廠家給我們的返利,讓我購方開了紅字信息表,銷方給我開具了紅字發(fā)票。請問我這樣做賬務處理,是否正確 借:庫存商品 -100 應交稅費-進項稅-100 貸:應付賬款:-100
老師,供應商給我們提供的商品我們已經(jīng)銷售給客戶,后因為質(zhì)量問題,該設備退回給供應商,但是發(fā)票并不紅沖,請問怎么賬務處理?法院判決我們收到了之前付給供應商的貨款和違約金還有利息,計入什么科目?
公司沒有為員工繳納工會經(jīng)費。相關(guān)的福利費用能入工會經(jīng)費嗎?
老師,我收到供應商銀行承兌匯票,然后來支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應付賬款,貸:應付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負債表庫存商品300多萬其他應付款200多萬,我應該怎么辦呢
#提問:老師:個體工商戶報海關(guān)報備,是選自然人用戶嗎?
有個員工不買社保,想通過補貼工資的形式補貼給他,一般是個人部分補貼給他還是個人加公司部分補貼給他?
老師您好,這道題目如果是半年付息一次,他的實際利率是8%還是(1+4%)2-1呢
房租可以入研發(fā)費用嗎?
老師汽車修理廠一個車用這些配件,如果先進到庫存商品,然后從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,這樣每個車要錄好多憑證,怎么辦
請問,我們是農(nóng)業(yè)公司,購買一批設備,對方給我們開具的是9%的發(fā)票(包安裝),但是這批設備只是我們采購的后面是需要賣出去的,我們賣出去的話可以給購買方開9個點發(fā)票嗎
這個法院判決下來的貨款,入營業(yè)外收入嗎
是的,我們已經(jīng)銷售并且已經(jīng)抵稅了
借銀行存款 借主營業(yè)務成本負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
還沒收到款
銀行存款 改成應收賬款應付賬款 其他應收款 都可以的。
好的,知道了,謝謝
不用客氣,工作愉快。