同學(xué),你好 這個(gè)是對(duì)的

你好 想請(qǐng)問一下 我司為經(jīng)營個(gè)洗護(hù)產(chǎn)品,為激勵(lì)經(jīng)銷商,采用返利獎(jiǎng)勵(lì)制度,有一家客戶已達(dá)到返利的要求,但是對(duì)方返利是在稅控盤上傳紅字信息單,品項(xiàng)開具具體商品的紅字,請(qǐng)問當(dāng)我們收到紅字信息單并開具是,后期應(yīng)該如何進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
老師,我是購買方,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表,開完信息表后我的會(huì)計(jì)處理,還有銷售方以后來負(fù)數(shù)發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時(shí)的分錄是 借:庫存商品 128.32 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅18.85 貸:應(yīng)付賬款 145 ,給對(duì)方開的紅字信息表是-145元。老師,能把兩次處理的分錄寫詳細(xì)點(diǎn)嗎,包括金額。謝謝啦!
老師是這么一個(gè)問題,實(shí)操中,嗯咱是作為購買方,從對(duì)方廠家,比如說廣州進(jìn)了一批貨,進(jìn)了一批貨回來之后嗯,過了一個(gè)月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請(qǐng)一張紅字的信息表,然后對(duì)方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的,然后回來我做這個(gè)賬的時(shí)候,因?yàn)樗莻€(gè)銷售折讓,光寫的合計(jì)金額是多少?zèng)]有具體的明細(xì),我這個(gè)錢是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個(gè)庫存商品中啊。
老師,請(qǐng)問我們公司開了紅字發(fā)票信息表給到銷售方,銷售方開紅字發(fā)票給我們,請(qǐng)問怎么做賬?是借庫存商品、進(jìn) 項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,全部紅字之間這樣沖減是嗎?
5月份購入,借,庫存商品100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13,貸:預(yù)付賬款113,已認(rèn)證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發(fā)票給我們,因?yàn)楫?dāng)時(shí)品名開錯(cuò)了?,F(xiàn)在7月份,進(jìn)項(xiàng)稅額這些,如何做會(huì)計(jì)分錄,完整的,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)遷移完成,請(qǐng)問稅務(wù)怎么轉(zhuǎn)啊
老師,你好!6月份報(bào)稅把銷售收入填成含稅金額了,導(dǎo)致多扣稅了,這個(gè)要怎么調(diào)整才能和現(xiàn)在的賬對(duì)上???
小規(guī)模月不超10萬,季度不超30萬免增值稅嗎
老師,請(qǐng)問怎么樣在電子稅務(wù)局變更信息?我們公司法人變化了,稅務(wù)局發(fā)的處罰短信會(huì)發(fā)到她手機(jī),如何變更相關(guān)信息?
老師你好,考公培訓(xùn)發(fā)票可以用不?員工的
請(qǐng)問老師我個(gè)人出租房屋給公司使用,我也代開了發(fā)票,請(qǐng)問我還要交20%的個(gè)人所得稅嗎?怎么交?
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)一般納稅人可以變更為有限公司嗎
珠寶店,舊飾處理應(yīng)該如何開票,是自己賣舊飾,不是回收
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中可以不填轉(zhuǎn)讓價(jià)格,填無償轉(zhuǎn)讓可以嗎?兩個(gè)股東之間是父子關(guān)系,
老師294000收入交多少增值稅?我家是6%


我可不可以做借:應(yīng)收賬款113 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-13 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 可不可以做成下面這筆分錄
第一個(gè)分錄,退貨的話。我覺得可以。但是返利。我能不能做下面這個(gè)分錄呢
同學(xué),你好 不可以的
就是說,退貨和返利都是紅字發(fā)票,都做同樣分錄嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的