同學(xué),你好,賬務(wù)上還是要處理一下一紅一正

老師,房租發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方還沒(méi)認(rèn)證然后退回來(lái)了,退回來(lái)應(yīng)該附在哪里呢?是附在前面的記賬聯(lián)一起,還是和后面重新開(kāi)的紅沖發(fā)票以及新開(kāi)出正確的發(fā)票一起呢?
老師,跨越的發(fā)票,沖紅,重新開(kāi)具,賬務(wù)上不需要處理了,記賬聯(lián)的發(fā)票是直接與發(fā)票放一起還是裝訂到憑證后面呢
上個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,但是這個(gè)月對(duì)方退回來(lái)了,1:退回的票要注明作廢嗎? 2.退回的票要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和作廢的票一起單獨(dú)存放?重新開(kāi)的紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)如何處理,要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和收回的票放在一起單獨(dú)存放?
老師,你好,想跟您咨詢(xún)一下,上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)退回來(lái)沖紅重新開(kāi),那收到的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要怎么處理?沖紅的發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)怎么處理?需要另外放還是要放憑證里面做附件?
老師好,我這里有一張沖紅負(fù)數(shù)的紙質(zhì)普票,但是用ukey開(kāi)具的時(shí)候發(fā)票機(jī)壞了,導(dǎo)致這張發(fā)票全黑色,但是第一聯(lián)記賬聯(lián)又要裝訂憑證,而且已經(jīng)是負(fù)數(shù)發(fā)票了,又不能作廢重開(kāi),我需要怎么辦呢
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


哦,我知道,謝謝
親愛(ài)的同學(xué),不客氣哈
沖紅的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)要附在憑證后嗎
沖紅的抵扣聯(lián)可以一起放