你好 對(duì)的 需要減去的
您好老師,我是貿(mào)易公司我咨詢您個(gè)問題,給醫(yī)院發(fā)貨,我們是貨款先收到,然后開發(fā)票,這個(gè)時(shí)候會(huì)確認(rèn)收入,待次月才會(huì)發(fā)貨,當(dāng)月做主營業(yè)務(wù)成本暫估,然后次月發(fā)貨后沖銷暫估,這樣確認(rèn)收入的時(shí)間和暫估成本的方法對(duì)嗎
我們公司是做電商的,大部分都是無票收入,偶爾會(huì)有退貨沖收入和成本,請問當(dāng)月有退貨沖主營業(yè)務(wù)收入的報(bào)增值稅時(shí)要減去退貨款嗎
我方是經(jīng)銷商,銷售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券,消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶處兌商品實(shí)物,客戶會(huì)將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷商,以沖減其應(yīng)收賬款的方式,經(jīng)銷商將獎(jiǎng)券返給廠家,以成本價(jià)沖減貨款方式。1.請問經(jīng)銷商返給客戶的記賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎(jiǎng)券銷售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報(bào)廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價(jià)差損失如何做分錄?
請問老師退貨紅沖發(fā)票,但是錢需要下個(gè)月才退出去,請問這個(gè)月分錄怎么做?進(jìn)來的時(shí)候是借:銀行存款 貸:主營主務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 別人買我們的東西,現(xiàn)在需要退貨,然后我已經(jīng)把它紅沖掉了,錢在下個(gè)月才退,這個(gè)月的分錄不會(huì)做
多選題B公司2019年12月5日收到A公司因質(zhì)量不合格而被退回的商品100件,每件商品的成本為200元,該批商品于2019年9月3日出售給A公司,每件商品的售價(jià)為300元,適用的增值稅稅率是13%,貨款尚未收到,B公司未確認(rèn)銷售收入。A公司提出的退貨要求合理,B公司同意退貨,并向A公司開具了增值稅專用發(fā)票(紅字),以下描述中錯(cuò)誤的有()。AB公司應(yīng)增加庫存商品20000元BB公司應(yīng)沖減發(fā)出商品20000元CB公司應(yīng)沖減當(dāng)月主營業(yè)務(wù)成本20000元DB公司應(yīng)沖減當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入30000元
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?
裝飾公司個(gè)體工商戶需要交什么稅 稅率是多少
電子稅務(wù)局怎么把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人換掉?億企財(cái)稅怎么換掉登錄的人(不知道在億企財(cái)稅是開票員還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)
老師,小規(guī)模納稅人如何繳納所得稅。稅率是多少
老師,您好,我公司外貿(mào)企業(yè)這個(gè)月有一筆美金入賬,是出口退稅首單,前期電子口岸卡,海關(guān)備案和外幣賬戶都開通完了,也收匯了,請問接下來需要做什么?還有什么時(shí)候開出口發(fā)票,什么時(shí)候報(bào)出口退稅?
申報(bào)增值稅按主營業(yè)務(wù)收入總數(shù)報(bào)就可以嗎?退貨減少的增值稅分錄跟退貨的一起做帳,減少增值稅銷項(xiàng)嗎
銷售出去減去退貨之后的