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加計(jì)扣除具體是指什么稅?怎么算,

2021-03-11 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-11 12:55

同學(xué)你好 說(shuō)的是增值稅 在原有基礎(chǔ)上,再加一定的比例扣除。比如一個(gè)產(chǎn)品成本是500元,那么加計(jì)20%扣除是多少?應(yīng)該是500*(1%2B20%)=600的扣除

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快賬用戶(hù)9654 追問(wèn) 2021-03-11 12:56

不是企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-11 12:58

增值稅和所得稅都有的

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快賬用戶(hù)9654 追問(wèn) 2021-03-11 12:59

那能舉列子說(shuō)下企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-11 13:07

在原有基礎(chǔ)上,再加一定的比例扣除。比如一個(gè)產(chǎn)品成本是500元,那么加計(jì)20%扣除是多少?應(yīng)該是500*(1%2B20%)=600的扣除 這個(gè)是所得稅的 增值稅的是 舉例說(shuō)明:2019年4月某咨詢(xún)公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額31萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元,全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么該公司4月份增值稅的加計(jì)抵減額是多少?4月份應(yīng)納增值稅額是多少? 解析:4月份應(yīng)納增值稅的加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*10%=1萬(wàn)元;4月份應(yīng)納增值稅額=31萬(wàn)元-10萬(wàn)元=21萬(wàn)元 4月份需要實(shí)際繳納增值稅額=21萬(wàn)元-1萬(wàn)元=20萬(wàn)元。

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快賬用戶(hù)9654 追問(wèn) 2021-03-11 14:20

小規(guī)模的增值稅加計(jì)扣除跟這個(gè)也是一樣嗎?我們得到了一個(gè)政策,可以加計(jì)扣除175%。怎么舉列子。

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齊紅老師 解答 2021-03-11 14:25

小規(guī)模沒(méi)有增值稅加計(jì)扣除

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快賬用戶(hù)9654 追問(wèn) 2021-03-11 14:27

只有一般納稅人嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-11 14:30

對(duì)的 一般納稅人才有增值稅加計(jì)扣除

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快賬用戶(hù)9654 追問(wèn) 2021-03-11 14:31

好的,謝謝,

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齊紅老師 解答 2021-03-11 14:36

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 說(shuō)的是增值稅 在原有基礎(chǔ)上,再加一定的比例扣除。比如一個(gè)產(chǎn)品成本是500元,那么加計(jì)20%扣除是多少?應(yīng)該是500*(1%2B20%)=600的扣除
2021-03-11
就是你們分包那個(gè)金額,這個(gè)含稅的,
2020-10-27
您好,有真賬實(shí)操,您可以參考一下。
2022-07-07
你好,比如研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額是100萬(wàn),可以加計(jì)扣除75%,就是扣除了100萬(wàn)的基礎(chǔ)上,還可以加計(jì)扣除75萬(wàn),合計(jì)按175萬(wàn)扣除的意思。 是企業(yè)所得稅方面
2022-12-02
你好 這個(gè)是按照研發(fā)費(fèi)用的75%計(jì)算扣除的 具體可以看一下這個(gè)的 加計(jì)扣除與相關(guān)政策 - 鼎智知識(shí)產(chǎn)權(quán) http://www.szdinze.com/news_view_449_269.html
2022-10-12
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