同學(xué)你好 說(shuō)的是增值稅 在原有基礎(chǔ)上,再加一定的比例扣除。比如一個(gè)產(chǎn)品成本是500元,那么加計(jì)20%扣除是多少?應(yīng)該是500*(1%2B20%)=600的扣除
表中的扣除金額怎么填,具體指的是什么?
加計(jì)扣除具體是指什么稅?怎么算,
現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除具體怎么報(bào)稅
個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,那5項(xiàng)具體怎么扣除填報(bào),有沒(méi)有指導(dǎo)說(shuō)明
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除具體是怎么扣除
老師,我們公司賣(mài)茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶(hù)買(mǎi)茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷(xiāo)售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開(kāi)票給酒店,如果買(mǎi)茶的客戶(hù)要開(kāi)票,這個(gè)票是酒店開(kāi)給客戶(hù)嗎?
老師老板讓我做一個(gè)工資拆分的合同,這個(gè)工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢(qián)失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢(qián)
沖話(huà)費(fèi)100到賬110怎么做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)老師。個(gè)人能去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國(guó)際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰(shuí)強(qiáng)調(diào)單向溝通呀
買(mǎi)社保沒(méi)有工資流水,有申報(bào)工資,會(huì)影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的嗎
一般納稅人企業(yè)有開(kāi)免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時(shí)把免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,如果現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報(bào)表補(bǔ)交稅費(fèi)呢,還是在下個(gè)月做處理就好? 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)問(wèn)題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗(yàn)收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒(méi)收齊全,還在在建工程科目,沒(méi)法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計(jì)提折舊呢?因?yàn)楣?yīng)商公司出了問(wèn)題,還不確定什么時(shí)候能開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票
老師屬于會(huì)計(jì)政策變更有哪些
委托加工涉及庫(kù)存商品出庫(kù),和支付加工費(fèi),這兩個(gè)分錄怎么做?
不是企業(yè)所得稅嗎?
增值稅和所得稅都有的
那能舉列子說(shuō)下企業(yè)所得稅嗎
在原有基礎(chǔ)上,再加一定的比例扣除。比如一個(gè)產(chǎn)品成本是500元,那么加計(jì)20%扣除是多少?應(yīng)該是500*(1%2B20%)=600的扣除 這個(gè)是所得稅的 增值稅的是 舉例說(shuō)明:2019年4月某咨詢(xún)公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額31萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元,全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么該公司4月份增值稅的加計(jì)抵減額是多少?4月份應(yīng)納增值稅額是多少? 解析:4月份應(yīng)納增值稅的加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*10%=1萬(wàn)元;4月份應(yīng)納增值稅額=31萬(wàn)元-10萬(wàn)元=21萬(wàn)元 4月份需要實(shí)際繳納增值稅額=21萬(wàn)元-1萬(wàn)元=20萬(wàn)元。
小規(guī)模的增值稅加計(jì)扣除跟這個(gè)也是一樣嗎?我們得到了一個(gè)政策,可以加計(jì)扣除175%。怎么舉列子。
小規(guī)模沒(méi)有增值稅加計(jì)扣除
只有一般納稅人嗎
對(duì)的 一般納稅人才有增值稅加計(jì)扣除
好的,謝謝,
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝