同學,你好 按打印,就是打印清單
老師,請教一下發(fā)票打清單是怎么操作,清單錄入完成了是點完成,還是點清單導人,還是點轉(zhuǎn)發(fā)票呢,下一步怎樣打出來呢
老師:一個月的客戶90家左右,把7-12月的客戶放一起,放一列,然后點數(shù)據(jù),刪除重復值,發(fā)現(xiàn)有的沒有,怎么做?還有算三個跟單的產(chǎn)值算提成,標黃的沒收不算。怎么樣快速提出來每一個跟單跟哪個客戶的金額呢?圖一客戶名單叫他們打勾了,怎么樣匹配到二圖,點客戶知道是誰跟的,怎么樣弄???急求老師指導一下,謝謝!
老師,Uk,4月份的發(fā)票,第二,3聯(lián)收回來了,第一聯(lián)會計已經(jīng)做賬了。顯示,對方未抵扣,怎么開紅字發(fā)票呢?是專票,當時還開清單了。我不知道具體的操作步驟,麻煩老師,告訴我。
老師 我問一下 2018年的賬款,款付了,不知道發(fā)票是沒開還是發(fā)票遺失未入賬還是發(fā)票掛錯單位,暫時沒找到原因,要調(diào)整平賬的話怎么操作呢 ,分錄怎么寫 ,麻煩詳細一點
請教一下,貿(mào)易企業(yè),單批貨物的利潤太高了,我想叫他開一點加工發(fā)票回來,怎么算一噸開多少加工發(fā)票呢?是否要先算出每噸成本,利潤呢?
老師,請問有加工收入,要結轉(zhuǎn)成本嗎,結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。