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                                    t3月末結(jié)賬時,出現(xiàn)所以嘞科目未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目,還有總賬和明細賬不平,是什么原因,該怎么辦?(本月有新增科目已經(jīng)在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置里損益類科目全部設(shè)置了對應(yīng)的本命利潤啦,可還是不行)
本月所損益類未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了還是顯示無法結(jié)賬如何操作,順利結(jié)賬呢
老師好,用友財務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理,到月末轉(zhuǎn)賬的時候未勾選未記賬憑證,就做了轉(zhuǎn)賬,然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了,現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零,沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證”,這樣該怎么處理呢?
老師好,我的財務(wù)軟件在去年年底直接結(jié)賬到今年三月份開始做記賬憑證,我現(xiàn)在一月份憑證都做完了,損益類科目我是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,還是到三月底三個月一起結(jié)轉(zhuǎn)(零基礎(chǔ)小白,不知道這樣表達老師能不能看懂 )
比如現(xiàn)在是第一季度末。我把3月份的賬做完了。然后損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目了。然后根據(jù)利潤表算出我本期預(yù)繳的企業(yè)所得稅。算出所得稅后,我做會計分錄 借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅。請問我還要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
 
                老師,個體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時候公司要代扣個稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因為當(dāng)時都沒有寫
公司購買原材料,支付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個怎么做賬?
老師,我沒有過,我報考的是VIP協(xié)議班,申請復(fù)學(xué),會計學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請一下