您好 請(qǐng)問(wèn)是雙英集團(tuán)轉(zhuǎn)讓給您單位的嗎
老師,這張銀行承兌匯票,已貼現(xiàn),銀行交易單也有,分錄這樣做對(duì)嗎? 借:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票 40萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款-雙英集團(tuán) 票據(jù)貼現(xiàn) 借:銀行存款-桂林銀行 40萬(wàn) 貨:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票 40萬(wàn)
收到銀行承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款單位,這個(gè)票據(jù)貼現(xiàn)到賬票面金額,是借銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù),對(duì)嗎?
老師我們收到銀行承兌匯票,做會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收票據(jù)銀行承兌匯票,貸應(yīng)收賬款,背書轉(zhuǎn)讓怎么做分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到貨款承兌5萬(wàn),轉(zhuǎn)其他單位貼現(xiàn)。分錄/收承兌:借:應(yīng)收票據(jù)50000 貸:應(yīng)收帳款:50000 票據(jù)貼現(xiàn):借:銀行存款50000 貸:應(yīng)收票據(jù)50000
老師,銀行賬戶上收到承兌匯票的錢,該怎么做賬?借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款。對(duì)不對(duì)?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個(gè)莫名的人打了1元進(jìn)賬,這個(gè)怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒(méi)給錢也沒(méi)入賬,25年起訴對(duì)方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補(bǔ)計(jì)提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,也沒(méi)有暫估成本,280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡200萬(wàn),我匯算清繳成本不動(dòng),毛利毛利率還是很高,會(huì)不會(huì)出風(fēng)險(xiǎn),不是小微企業(yè),企業(yè)稅負(fù)率按0.7%交
電子稅務(wù)局不在一個(gè)省份沒(méi)辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時(shí),提示當(dāng)前業(yè)務(wù)不能跨?。ㄊ校┦褂茫?/p>
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導(dǎo)致試劑盒不能使用我,作廢出庫(kù),匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費(fèi)和業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)就是項(xiàng)目做的好,收益高會(huì)給我公司一點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì),但業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)是一次性確認(rèn)收入嗎?
老師好,兩個(gè)人一起成立一家公司,一個(gè)人以貨幣出資,另一個(gè)以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開(kāi)發(fā)票給公司嗎
是的,雙英集團(tuán)給的
那這樣寫分錄正確的