借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)

收到一張電子銀行承兌匯票,請問是借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 還是借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)
請問老師,我司收到客戶的電子銀行承兌匯票當(dāng)天背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,收到電子銀行承兌匯票:借應(yīng)收票據(jù)、貸應(yīng)收賬款,背書轉(zhuǎn)讓供應(yīng)商:借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù),這樣做賬對嗎?
收到銀行承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款單位,這個票據(jù)貼現(xiàn)到賬票面金額,是借銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù),對嗎?
老師,銀行賬戶上收到承兌匯票的錢,該怎么做賬?借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款。對不對?
老師承兌匯票跟別人更換銀行存款 分錄寫借:銀行存款xx銀行 貸:應(yīng)收票據(jù) 嗎 還是 付/借:應(yīng)收賬款-某某公司 貸:應(yīng)收票據(jù) 收到/借銀行存款-xx銀行 貸:應(yīng)收賬款-某某公司
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?