你好,需要做一筆償還分錄,才可以把其他應付款科目余額清零的?
借:應付工資(或者借庫存商品) 貸:其他應付款-法人 請問公司購買原材料或者發(fā)放的工資,為什么貸方是貸其他應付款,而不是貸現金或銀行。
老師,我們公司員工向其他公司買的輔材,幾十塊錢,他自己付掉了,現在拿來公司報賬,這個分錄應該怎么做呀?借:庫存商品貸:其他應付款嗎?然后支付的時候:借:其他應付款貸:銀行存款或庫存現金嗎?
企業(yè)法人借入虛數作為借方庫存現金,然后貸方計其他應付款用于支付工資或者其他,時間久了,該怎么沖掉貸方其他應付款?
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現在應該怎么處理?
公戶向法人轉賬,借其他應收款-法人。之后能不能用 其他應收款-法人 沖減費用?比如:報銷員工的費用或者發(fā)放工資或支付物業(yè)費,貸方做成其他應收款-法人?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數,所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
償還分錄怎么做好?
你好,借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?
借方其他應付款,貸銀行存款或者現金。關鍵錢怎么來呢?
你好,通過單位的銀行轉賬,或者現金支付?
現金或者銀行卡不可能負數
關鍵是現金和銀行存款錢額不夠
你好,關鍵是現金和銀行存款錢額不夠,這種情況就只能暫時不償還了??