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Q

企業(yè)法人借入虛數作為借方庫存現金,然后貸方計其他應付款用于支付工資或者其他,時間久了,該怎么沖掉貸方其他應付款?

2021-03-09 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-09 19:48

你好,需要做一筆償還分錄,才可以把其他應付款科目余額清零的?

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快賬用戶8525 追問 2021-03-09 19:49

償還分錄怎么做好?

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齊紅老師 解答 2021-03-09 19:50

你好,借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶8525 追問 2021-03-09 19:51

借方其他應付款,貸銀行存款或者現金。關鍵錢怎么來呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-09 19:51

你好,通過單位的銀行轉賬,或者現金支付?

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快賬用戶8525 追問 2021-03-09 19:52

現金或者銀行卡不可能負數

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快賬用戶8525 追問 2021-03-09 19:52

關鍵是現金和銀行存款錢額不夠

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齊紅老師 解答 2021-03-09 19:54

你好,關鍵是現金和銀行存款錢額不夠,這種情況就只能暫時不償還了??

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你好,需要做一筆償還分錄,才可以把其他應付款科目余額清零的?
2021-03-09
你好 因為你們可能當時買材料或者發(fā)放工資 可能是公司沒錢支付 。導致法人墊付款了 所以是走貸方其他應付款-法人科目
2020-08-17
同學,你好,這個是場情不同,一般在這種情況一下兩個都可以使用。 如果是先發(fā)工資,借應付職工薪酬 ,貸銀行,其他應付款—個人社保,這個沒有交社保了,之后再交社保,借管理費用-單位社保 其他應付款-個人社保,貸銀行存款。 如果后發(fā)工資,先計繳社保,借管理費用-單位社保 其他應收款-個人社保,貸銀行存款。發(fā)工資時,借應付職工薪酬 貸銀行,其他應收款—個人社保。 一般而言,用上一個以后一直用就行了,在這里選擇就可以了。
2020-12-29
你好? ? 是的是這樣來做賬的??
2020-10-19
你好,你這個其他管理費用就是管理費是吧如果是的話可以
2023-09-18
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