你好 因為你們可能當時買材料或者發(fā)放工資 可能是公司沒錢支付 。導致法人墊付款了 所以是走貸方其他應付款-法人科目
借:應付工資(或者借庫存商品) 貸:其他應付款-法人 請問公司購買原材料或者發(fā)放的工資,為什么貸方是貸其他應付款,而不是貸現金或銀行。
企業(yè)法人借入虛數作為借方庫存現金,然后貸方計其他應付款用于支付工資或者其他,時間久了,該怎么沖掉貸方其他應付款?
老師,請問一下公司存款銀行用來支付貨款,還是說向法人借筆錢,借銀行存款 貸庫存現金 或者直接借銀行存款 貸其他應付款好點?
老師,請問一下公司存款銀行用來支付貨款,還是說向法人借筆錢,借銀行存款 貸庫存現金 或者直接借銀行存款 貸其他應付款好點?
你好,老師,請問商貿公司借款借記庫存現金,貸其他應付款,用這筆資金購買商品,借記庫存商品,那么貸是其他應付款還是庫存現金
長投不能轉化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產,什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內; 簽合同時,先把原資產折舊提了,然后在轉入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產減值損失對么?
稅負什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
那這樣做不會有影響吧
你好 不會 實際中是確實沒有錢 你們法人可以墊付款