主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,視同銷售收入。 基本每年都會考,結(jié)合所得稅5-8分
請問老師我今天考的幾個題!是這樣!消費稅說木質(zhì)一次性筷子!押金逾期不退還!算價款我算時候算到銷售額里面了!對嗎!另外還有大題有一個問一個東西有消費稅用于在建工程,最后有說城建稅多少!最后問應(yīng)計入稅金附加是多少!我沒加用于在建工程的消費稅,就計算了城建稅和教育附加!不知道這兩道題對不老師
財稅2016 36號文件中第二十九條,計算不得抵扣的進項稅額等于當期無法劃分的全部進項稅額*(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額。 1、請問8月有收到專票進項稅無法劃分,不得抵扣的進項=8月的進項稅額*(8月簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/8月全部銷售額,這樣計算么? 2、12月時還需要按全年的重新計算一遍是么?不得抵扣的進項=全年的進項稅額*(全年的簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/全年全部銷售額,這樣計后,前面月份如進項轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
在計算銷售總額的時候不確定哪些要計入銷售額?還有一個問題,小稅種歷年考試占的分值大概多少?
生產(chǎn)機械行業(yè)一般納稅人的稅負率請問要控制在多少呢?在計算稅負率的時候用應(yīng)納增值稅額除以銷售收入,這個是含稅的銷售收入還是不含稅呢?
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計算的時候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時間出資額怎么填
老師:前年的未分配利潤和去年的未分配利潤勾稽關(guān)系是什么?
老師小規(guī)模公司下個月要申一般納稅人,4.5月開的票有20萬要不要交稅呢?
電子稅務(wù)局已經(jīng)更改了財務(wù)負責(zé)人,但工商網(wǎng)頁登錄顯示的工商聯(lián)絡(luò)員還是原來的財務(wù)負責(zé)人?這種情況怎么處理?還是我需要先進行企業(yè)聯(lián)絡(luò)員注冊嗎
阿里開的軟件服務(wù)費是廣告費嗎
老師,我是首單退稅,剛才把進項勾選確認了,接下來要干啥?
現(xiàn)在一年沒有收入就定成M級了嗎?要想開票還要去稅務(wù)解鎖嗎?