你好在沒有以前年度損益調(diào)整科目的情況下, 前年的未分配+去年的累計(jì)凈利潤(rùn)等于去年末的未分配利潤(rùn)
老師,未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)跟本年利潤(rùn)的勾稽關(guān)系是什么?
老師請(qǐng)問未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)總額有什么勾稽關(guān)系
老師,你好!我們9月未利潤(rùn)分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤(rùn)表”中的,本年凈利潤(rùn)加上上年未分配利潤(rùn)之和??我這兩個(gè)數(shù)的勾稽關(guān)系對(duì)不上了
老師,未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系是什么?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
謝謝老師,前年的所有者權(quán)益和去年的所有者權(quán)益勾稽關(guān)系是什么?
這里沒特別勾稽關(guān)系
收到,謝謝老師
不客氣祝你工作順利