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老師,我上年賬上應(yīng)收賬款貸方有余額。我銀行賬號平的,這筆應(yīng)收賬款怎么沖平。因為我不是多收的,可能是以前會計多計提后來又入其他科目導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款貸款有余額

2021-03-07 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-07 12:15

同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1130 追問 2021-03-07 12:25

不是有重大差錯涉及固定資產(chǎn)才做以前年度損益調(diào)整的嗎

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快賬用戶1130 追問 2021-03-07 12:26

17、18年都有哦

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齊紅老師 解答 2021-03-07 12:36

不是的,只要是以前年度會計差錯 都可以用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1130 追問 2021-03-07 12:37

有好幾筆哦!那我摘要怎么寫。一筆沖完嗎?還是一筆對應(yīng)一筆沖

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齊紅老師 解答 2021-03-07 12:39

摘要就寫 以前年度差錯更正,合并和分開都可以,看你們的核算要求

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齊紅老師 解答 2021-03-07 12:46

同學(xué)你好,還有疑問嗎,滿意給個五星好評,謝謝

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同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-03-07
您好,應(yīng)收賬款貸方表示預(yù)收賬款,是多收的錢。如果確定多收的錢不用退,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-03-07
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個明細科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
你好,什么原因不能做收入?
2024-12-24
您好,出現(xiàn)貸方的原因是做錯賬還是?
2024-06-13
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