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老師,以前會(huì)計(jì)手工做賬待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額用其它應(yīng)付款科目,現(xiàn)在年初我用財(cái)務(wù)軟件記賬能把科目改過來嗎?需要怎么改呢?

2021-03-05 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 10:48

同學(xué)你好,原來是計(jì)入其他應(yīng)付款的哪方了呢

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快賬用戶3998 追問 2021-03-05 10:52

購入進(jìn)項(xiàng)稅記入了其他應(yīng)付款借方,抵扣記入了貸方

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齊紅老師 解答 2021-03-05 10:54

同學(xué)你好,現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,其他應(yīng)付款 將沒有認(rèn)證的金額轉(zhuǎn)出來

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同學(xué)你好,原來是計(jì)入其他應(yīng)付款的哪方了呢
2021-03-05
同學(xué)你錄的時(shí)候就按正確做賬去錄,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)根據(jù)你應(yīng)收賬款的明細(xì)賬計(jì)算報(bào)表項(xiàng)目
2023-11-25
同學(xué),意思是以前的會(huì)計(jì)做報(bào)表的時(shí)候,把預(yù)付的借方余額填到報(bào)表的預(yù)收賬款里面了嗎
2023-04-29
你好,這個(gè)發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎??
2023-04-26
去年的分錄調(diào)整為:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款/其他應(yīng)付款。不用涉及以前年度損益科目。
2024-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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