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老師早上好,請(qǐng)問(wèn)以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理???

2023-04-26 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-26 08:04

你好,這個(gè)發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎??

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快賬用戶5023 追問(wèn) 2023-04-26 08:05

都抵扣認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:05

你好,抵扣了就這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶5023 追問(wèn) 2023-04-26 08:06

以前年度的在現(xiàn)在做可以吧

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:07

你好,是的,是可以補(bǔ)做的?

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快賬用戶5023 追問(wèn) 2023-04-26 08:07

好的老師,辛苦了,還是問(wèn)您速度快,問(wèn)老會(huì)計(jì)把我繞暈了

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:08

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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快賬用戶5023 追問(wèn) 2023-04-26 08:09

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶5023 追問(wèn) 2023-04-26 08:10

是這么做還是再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里呢

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:10

你好,認(rèn)證了,借方就直接是 :應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5023 追問(wèn) 2023-04-26 08:10

那就是需要做兩筆,還是直接做一筆

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:11

你好,抵扣了就這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 只需要做一筆這個(gè)調(diào)整分錄

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你好,這個(gè)發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎??
2023-04-26
?你好? ;? ?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是二級(jí)科目 ; 不是三級(jí)科目 ; 自己改下? ?
2022-06-28
你好,把上面的做負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2024-03-27
沒(méi)有收到發(fā)票,是不做稅額的, 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
2021-09-05
您好 可以在您開(kāi)具了發(fā)票需要抵扣的時(shí)候勾選認(rèn)證 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸:應(yīng)付賬款113 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)13貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13
2020-08-23
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