你好,這個(gè)發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎??
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理?。?/p>
A會(huì)計(jì)每月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 B會(huì)計(jì)做原材料采購(gòu)入庫(kù)時(shí)做 借:原材料 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 本來(lái)A會(huì)計(jì)每月認(rèn)證時(shí)做 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額的 把B會(huì)計(jì)做的貸方?jīng)_平的 但是現(xiàn)在兩個(gè)科目都有余額了 請(qǐng)問(wèn)做賬怎么把這兩個(gè)科目沖平?
A會(huì)計(jì)每月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 B會(huì)計(jì)做原材料采購(gòu)入庫(kù)時(shí)做 借:原材料 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 本來(lái)A會(huì)計(jì)每月認(rèn)證時(shí)做 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額的 把B會(huì)計(jì)做的貸方?jīng)_平的 但是現(xiàn)在兩個(gè)科目都有余額了 請(qǐng)問(wèn)做賬怎么把這兩個(gè)科目沖平?
老師,我想問(wèn)下12月的時(shí)候已經(jīng)在12月的時(shí)候進(jìn)了借:原材料。 借:待攤費(fèi)用:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,24年1月份的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計(jì)入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報(bào)?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額公式,全年一般項(xiàng)目銷(xiāo)售額13萬(wàn),即成即退,項(xiàng)目銷(xiāo)售額5萬(wàn),可分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請(qǐng)問(wèn)生育津貼是需要連續(xù)交夠12個(gè)月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對(duì)方要什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)年終獎(jiǎng)怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來(lái)做23年和24年的審計(jì),但他們出的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫(xiě)的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報(bào)表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個(gè)怎么走
都抵扣認(rèn)證了
你好,抵扣了就這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
以前年度的在現(xiàn)在做可以吧
你好,是的,是可以補(bǔ)做的?
好的老師,辛苦了,還是問(wèn)您速度快,問(wèn)老會(huì)計(jì)把我繞暈了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
是這么做還是再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里呢
你好,認(rèn)證了,借方就直接是 :應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
那就是需要做兩筆,還是直接做一筆
你好,抵扣了就這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 只需要做一筆這個(gè)調(diào)整分錄