你好 影響不大的 賬上要修改
我申報(bào)個(gè)稅,做的工資表跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)差0.01,工資表多0.01,有影響嗎?怎么處理呢?可能是因?yàn)楸砀袼纳嵛迦氲挠绊憜?/p>
老師,一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào),因?yàn)樽鲑~資料挺多,我可以把賬每個(gè)月分開做嗎?如果可以,那會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)嗎?系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把數(shù)據(jù)加到一起嗎?
老師,公司成立至今有一年多了,財(cái)務(wù)報(bào)表 報(bào)的職工人數(shù)為1個(gè)。為零申報(bào)。 但個(gè)稅系統(tǒng)里面一直未申報(bào)過工資(零申報(bào)都沒報(bào)過)。這個(gè)會(huì)對(duì)企業(yè)信用有影響同時(shí)有滯納金罰款嗎?
老師,全量發(fā)票月統(tǒng)計(jì)明細(xì)導(dǎo)出來的稅合計(jì)和申報(bào)表上差了0.02元,這可能是四舍五入取數(shù)誤差,我做賬有這個(gè)誤差怎么處理
老師您好,請(qǐng)問:我怎么覺得應(yīng)該先申報(bào)季度所得稅,然后再做報(bào)表比較合適呢,因?yàn)樽鐾晁枚惿陥?bào),才知道具體要交多少所得稅,有時(shí)候用計(jì)算器算的,和稅局網(wǎng)站系統(tǒng)計(jì)算的所得稅可能差0.01,因此需要先確定所得稅,再做報(bào)表申報(bào),我這樣理解對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。